Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 01.02.2018, 08:21   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 08.09.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Pronava с помощью ICQ
По умолчанию как оприходовать счет-фактуру иного квартала

Всем доброе утро! Я уже сдала НДС за 4 кв.2017 года. Не оприходовала одну сч-ф декабрьскую. корректировку делать неохота. могу ли я ее январем провести?
Pronava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 09:10   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: как оприходовать счет-фактуру иного квартала

Здравствуйте!
Если на поступление, то можно.
Акт, накладная в декабре, а СФ регистрируется, но вычет не применяется т.е будет сальдо на счете 19 и вычет уже в 1кв 18г применить.
В большинстве случаев можем вычет НДС переносить в течение 3х лет. Проверьте ваш конкретный.
Т.е так по проводкам:
Декабрь
Д 26 К 60
Д 19 К 60
Январь
Д 68 К 19
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
glad (01.02.2018)
Старый 01.02.2018, 10:37   #3
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 08.09.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Pronava с помощью ICQ
По умолчанию Re: как оприходовать счет-фактуру иного квартала

Спасибо вам большое!
Pronava вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 26.01.2020, 22:06   #4
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.01.2012
Сообщений: 16
Спасибо: 1
По умолчанию Re: как оприходовать счет-фактуру иного квартала

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Если на поступление, то можно.
Акт, накладная в декабре, а СФ регистрируется, но вычет не применяется т.е будет сальдо на счете 19 и вычет уже в 1кв 18г применить.
В большинстве случаев можем вычет НДС переносить в течение 3х лет. Проверьте ваш конкретный.
Т.е так по проводкам:
Декабрь
Д 26 К 60
Д 19 К 60
Январь
Д 68 К 19
Добрый день. Извините подниму тему эту. В выше описанной ситуации к принятию НДС в течении 3х лет
Для чего проводиться акт и накладную в момент ее получения? а счет-фактура позже.
Если например от поставщика не провели накладную в полученном квартале, но провели ее в следующем, но в накладной и счет-фактуре указали даты получения их.
Например получили товар 01.04... а провели 12.08 того же года. Но при вводе указали номер и дату получения от 01.04. Это не правильно? Что делать в такой ситуации?
Дельфин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2020, 22:43   #5
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: как оприходовать счет-фактуру иного квартала

Здравствуйте! Документ надо провести в том периоде, когда он получен и когда были затраты по факту. Таким образом еще и расчеты с контрагентом отразить. Иначе будет искажена другая отчетность. А СФ уже когда получится, если его не дали сразу.
Другой вариант, что все дали, но просто вычет не нужен в 4кв, например. Можем перенести на 1кв.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 00:07   #6
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.01.2012
Сообщений: 16
Спасибо: 1
По умолчанию Re: как оприходовать счет-фактуру иного квартала

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Документ надо провести в том периоде, когда он получен и когда были затраты по факту. Таким образом еще и расчеты с контрагентом отразить. Иначе будет искажена другая отчетность. А СФ уже когда получится, если его не дали сразу.
Другой вариант, что все дали, но просто вычет не нужен в 4кв, например. Можем перенести на 1кв.
Вычет был не нужен за тот квартал, ушли бы на возмещение из бюджета (в минус), поэтому не стали проводить, и провели в следующем. С поставщиком конечно по остатком все сошлось на конец закрытия.
И по не знанию, правильности проводки (плюс еще запутал знакомый бухгалтер- сказав что проводи - тогда когда потребуется) Сделали именно так.
Что может налоговая нам предъявить за это?
Нужно проводить только так как Вы описали выше?
Делать корректировку?
Так же всплывают накладные от поставщиков за прошлые периоды и даже есть за 2017 год. Вот как их провести вообще голову сломал. А за работы в 2017 году акт не был заведен в 1С.
Можно ее вообще не показывать к возмещению спустя 3 года? Если нет - что грозит? и как исправить?
Дельфин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 23:05   #7
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Nadiarussia
 
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 135
Спасибо: 0
По умолчанию Re: как оприходовать счет-фактуру иного квартала

добрый день!
а вот если ситуация: "всплыл" УПД на поступление из 2019 г., его можно зарег-ть текущим кварталом?

с уважением,
Nadiarussia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 10:54   #8
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: как оприходовать счет-фактуру иного квартала

можно
ели будет какое-то документальное подтверждение, что документ к вам только сейчас попал (почтовый штемпель например), то вообще замечательно
зарегистрируйте в журнале входящих
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.06.2020, 09:55   #9
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 18.06.2020
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Re: как оприходовать счет-фактуру иного квартала

Здравствуйте! Не могу разобраться с тем как отражать запоздавший Акт выполненных работ. Можно ли как-то, чтобы не пересдавать отчетность? в принципе, если без НДС, то он только на налог на прибыль повлияет, а тут налоговый период - год. Если с НДС, то мы можем принимать к вычету в течение 3 лет. А если акт 2019 года прислали в 2020 году, когда уже все сдано?
SartakovaVV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2020, 10:00   #10
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: как оприходовать счет-фактуру иного квартала

Я провожу текущим периодом (дата и номер ставлю документа соответственно)!
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2020, 10:06   #11
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: как оприходовать счет-фактуру иного квартала

Только на днях возник вопрос о принятии сч-ф в течении 3х лет.

Так вот (может кому интересно), ситуация на примере:
Сдали ндс за 4 кв.19г. по сроку (25.01.2020г.), затем обнаружили не проведённую сч-ф от 10.01.2017г. и решили принять её к вычету в 4 кв.2019г.,
20.04.2020г. подали уточнёнку за 4 кв.2019г., включив соответственно сч-ф от 10.01.2017г.

С налоговой запрос: не имеете право, если-бы сдали уточнение до 31.03.2020г. -то можно, а так -исключайте, 3х летний срок прошёл.

Налоговая оказалась права.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2020, 11:25   #12
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 37
Сообщений: 2,586
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: как оприходовать счет-фактуру иного квартала

ну я согласна с налоговой. Трехлетний срок нарушен в данном случае. Иначе все были бы такими умными и подавали уточненки ))
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2020, 11:54   #13
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: как оприходовать счет-фактуру иного квартала

АннаН, да я тоже согласна, но сообразила не сразу
glad вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot