Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.

  Разместить
рекламу

Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.08.2016, 14:36   #81
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 7,676
Спасибо: 1,872
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Алёнка78, здравствуйте!
Если вы все сделали по алгоритму оговоренному выше т.е 1) подтверждение экспорт 2) запись в книгу продаж 3) запись в книгу покупок, то у вас будет заполнен раздел 6 декларации и сведения из дополнительных листов книги покупок и книги продаж будут отражены соответственно в приложении 1 к разделу 8 и в приложении 1 к разделу 9 с признаком актуальности "0".

Также до отправки Декларации надо уплатить пени и налог.
Entry вне форума   Ответить с цитированием


Старый Главбух
Ответ
на ваш вопрос
Старый 10.08.2016, 16:42   #82
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Алёнка78
 
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 160
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Еще один вопрос:
Когда я сделала в регламентных, что "0" не подтвердился, у меня автоматом подтянулись сч/ф (в моем случае создались новые от 30.06.2016г). Это правильно? Или сч/ф надо туда затягивать руками?
Алёнка78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 19:40   #83
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 7,676
Спасибо: 1,872
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Алёнка78, да, в док Подтверждение НДС - событие не "Подтверждено" автоматом создается сч.ф на реализацию. Если вы про это. И ничего руками затягивать не надо, если заполнили корректно, то нужные документы подтянутся.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 22:23   #84
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Алёнка78
 
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 160
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Да, реализация у меня автоматом подтягивается, но сч/ф создаются новые от 30.06.2016г. Это правильно? Корректировочный отчет по НДС за 1 квартал сдается с доп листом, где отражены эти продажи, или только заполняется 6 раздел (руками)?
Я понимаю, что вас замучила, но больше мне не к кому обратиться. Кого не спрашиваю, никто не знает (((
Заранее Вам очень благодарна
Алёнка78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 23:26   #85
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 7,676
Спасибо: 1,872
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Алёнка78, сч.ф тем периодом, когда делаете корр, а попадает в доп лист за тот период, к которому относится реализация.
Например, в 3м кв 16г делаю корр за 2кв 16г - сч.ф 30.09 будет в доп листе за 2 кв. Мы же не можем в 3м кв на машине времени вернуться во 2й кв и там сч.ф выпустить. Можем только корр сделать за 2й кв в 3м и док можем создать только в текущем периоде т.е в 3м кв.
Запись в кн покупок - также указываете корр период и что связано с тем, что реализация не подтверждена. И галочку доп лист.
Декларация заполняется АВТОМАТИЧЕСКИ.
Зеленые ячейки автоматом и только желтые вручную.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Алёнка78 (11.08.2016)
Старый 11.08.2016, 00:01   #86
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Алёнка78
 
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 160
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Господи, спасибо Вам большущее!!! У меня получилось !!!
Алёнка78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 01:16   #87
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 7,676
Спасибо: 1,872
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Алёнка78, ураааа - молодец!!!
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 16:28   #88
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 7,676
Спасибо: 1,872
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Из новостей

Экспорт в страны ЕАЭС

В число документов, подтверждающих нулевую ставку НДС при экспорте товаров в страны ЕАЭС, входит заявление о ввозе и уплате косвенных налогов, причем налогоплательщик может представить на выбор:

- заявление с отметкой налогового органа страны ЕАЭС на бумажном носителе
либо перечень таких заявлений на бумажном носителе или в электронном виде с реквизитами заявлений, информация о которых поступила в налоговые органы РФ.

Проверить поступление сведений о таких заявлениях в налоговые органы РФ экспортер может с помощью интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России (https://service.nalog.ru/blr1.do).

Налоговый орган проверяет сведения из данных документов с помощью информационного ресурса "ЕАЭС – обмен" (раздел 13 Методических рекомендаций по ведению информационного ресурса "ЕАЭС – обмен", утв. приказом ФНС России от 08.04.2015 № ММВ-7-15/140@). В случае отрицательного результата автоматизированной проверки контролеры не могут истребовать заявления, реквизиты которых включены в перечень заявлений. К такому выводу пришла ФНС России в письме от 17.06.2016 № ЕД-4-15/10839@.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 13:33   #89
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 7,676
Спасибо: 1,872
По умолчанию Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД

Из новостей

Экспортерам разрешат применять ставки НДС 10% или 18% вместо нулевой

Опубликован проект поправок, согласно которому статью 164 НК дополнят новым пунктом. Предлагается установить, что экспортеры товаров, а также перевозчики и трубопроводный транспорт, оказывающие свои услуги экспортерам, вправе отказаться от применения нулевой ставки НДС. При этом можно будет применять налоговые ставки 10% или 18% (в проекте не оговаривается, связан ли выбор ставки с номенклатурой экспортируемых товаров).

Для этого надо будет представить заявление в налоговый орган по месту учета до 1-го числа налогового периода, с которого налогоплательщик намерен не применять нулевую ставку.

Приостановление применения нулевой ставки будет возможно только в отношении всех осуществляемых налогоплательщиком операций (указанных выше). Устанавливается запрет на применение разных ставок налога в зависимости от того, кто является покупателем (приобретателем) соответствующих товаров (работ, услуг). Кроме того, не будет допускаться приостановление применения нулевой ставки на срок менее одного года.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Давальческое сырье mari661 Общая система налогообложения (ОСНО) 71 09.11.2016 13:27
лизинг Наташа83 Опыт проверок 19 13.06.2011 19:45
Момент определения налоговой базы по НДС при ВЭД Lala Обмен документами, полезные ссылки 1 07.07.2007 20:31
НДС поквартально? Анастасия АА Общая система налогообложения (ОСНО) 25 21.02.2007 21:54
Юридический и фактический адрес организации не совпадают. Валерия Общая система налогообложения (ОСНО) 26 26.12.2006 12:55


Полезности: калькулятор НДС

Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Rambler's Top100 Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot