Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 07.04.2010, 08:37   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 06.04.2010
Сообщений: 38
Спасибо: 0
По умолчанию Расчет НДС???

Для рассчета НДС: нужно взять НДС с выставленных мной счетов и вычесть из него НДС со входящих счетов!
А если я выставил счетс НДС, а оплатили мне его с организации работающей по УСН без НДС, то я не могу уже данную сумму НДС учитывать в НДС с выставленных мной счетов?
Но за данную работу я оплатил счет с НДС подрядчику, то данную сумму НДС я учитываю в НДС со входящих счетов?

Пример:

Счета от подрядчика:
1) 139000руб. 21203,39 (НДС)
2) 206500руб. 31500 (НДС)
3) 14005,48руб. 2136,43 (НДС)

Выставленные счета:
1) 162000руб. 24711,86 (НДС)
2) 235000руб. 35847,46 (НДС)
3) 20780руб. 3169,83 (НДС)

Но мой выставленный счет №3 оплатили без НДС с упроенки.
Следовательно я не учитываю суммы 3169,83руб. в сумме НДС с выставленных мной счетов.

Итого получаем:
НДС = (24711,86 + 35847,46) - (21203,39 + 31500 + 2136,43) = 5719,5руб.

Все правильно???
Заранее спасибо!

--------
Полезности на форуме:
калькулятор НДС - расчет ндс онлайн.

Последний раз редактировалось admin; 30.11.2012 в 09:33.
Frol866 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 08:42   #2
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Расчет НДС???

Frol866, забудьте про счета.
в расчете ндс участвует только счет-фактура.
напишите сколько было выставлено счетов-фактур вами и сколько получено от поставщиков.
то, что ваш покупатель на упрощенке не имеет значения.
проверьте остались ли у вас на конец квартала авансы полученные от покупателей не закрытые в отчетном периоде и авансы, оплаченные поставщикам.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 09:07   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 06.04.2010
Сообщений: 38
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расчет НДС???

Все проекты закрыты отчетным квартолом!
Все счета фактур по данным работам получены!
Авансов не осталось - все деньги поступили отчетным кварталом!
Поставщикам тоже все оплачено и документарно закрыто!
Frol866 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 07.04.2010, 09:11   #4
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Расчет НДС???

Frol866, то что ваш покупатель на УСН не влияет на расчетную базу. поэтому к уплате у вас будет 8889.
поставщиков на УСН не было?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 09:13   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 06.04.2010
Сообщений: 38
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расчет НДС???

То есть влияет куда я перечисляю, а не от куда мне?
Спасибо большое.
Frol866 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 20:03   #6
учусь, все время учусь...
 
Регистрация: 06.09.2008
Сообщений: 322
Спасибо: 0
Отправить сообщение для knopka0302 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Расчет НДС???

Добрый день, девочки. Подскажите плиз, впервые с НДС дело имею и хочу понять суть. У нас ООО.
1)Мне не важно, кому я продаю - я всегда выставляю НДС и его учитываю. А вот покупать мне выгодно у тех, кто работает с НДС??? И тогда получается: НДС "проданый" - НДС "купленный" = НДС к уплате. Так?
2) Я учитываю тот НДС, который оплачен и на который имеется счет-фактура?
3) А если Я выставила счет-фактуру, но мне ее не оплатили?
4) Если мне выставили сч\ф, но Я ее не оплатила?

Спасибо всем откликнувшимся!!!
__________________
Heal the world Make it a better place For you and for me And the entire human race
knopka0302 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 20:34   #7
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 06.04.2010
Сообщений: 18
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расчет НДС???

Начиная с 1 января 2006 года в связи с вступлением в силу большинства норм Федерального закона от 22.07.05 N 119-ФЗ порядок исчисления и уплаты НДС претерпел существенные изменения. Для всех плательщиков НДС устанавливается единый способ определения момента налоговой базы - "по отгрузке". Ранее предоставляемое плательщикам НДС право выбора момента определения налоговой базы "по отгрузке" или "по оплате" упразднено.


При этом моментом определения налоговой базы признается наиболее ранняя из следующих дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав (п. 1 ст. 167 НК РФ).

Пример 1

Организация выполняет операции, облагаемые НДС по ставке 18%. В январе 2006 года осуществлена отгрузка продукции на сумму 408 870 руб., в том числе НДС -62 370 руб. В этом же месяце поступила предварительная оплата в счет поставляемой в феврале продукции - 283 200 руб.

Величина облагаемой базы по НДС за январь представит собой совокупность стоимости отгруженной продукции - 346 500 руб. (408 870 - 62 370) и поступившей предоплаты - 240 000 руб. (283 200 руб.: 118%). Ее сумма - 586 500 руб. (346 500 + 240 000). Исходя из этого величина начисленного НДС за этот месяц составит 105 570 руб. (62 370 руб. + (283 200 руб. / 118% х 18%)).

В бухгалтерском учете организации данные операции отразятся следующим образом:

Дебет 62 Кредит 90-1

- 408 870 руб. - отражена отгрузка товаров;

Дебет 90-3 Кредит 68 субсчет "Расчеты по НДС"

- 62 370 руб. - начислен НДС со стоимости отгруженных товаров;

Дебет 51 Кредит 62 субсчет "Расчеты по авансам полученным"

- 283 200 руб. - поступила предоплата в счет/ поставляемых в феврале товаров;

Дебет 19 субсчет "НДС по авансам полученным" Кредит 68 субсчет "Расчеты по НДС"

- 43 200 руб. (283 200 руб.: 11896x18%) - начислен НДС с суммы поступившей предоплаты.

Изменение в начислении НДС несколько смягчило и порядок принятия НДС к вычету. Для принятия к вычету входного НДС необходимым является следующее:

- товары (работы, услуги), имущественные права приобретены для операций, облагаемых НДС;

- товары (работ, услуги), имущественные права приняты к учету;

- имеется должным образом оформленный счет-фактура поставщика, в котором сумма НДС выделена отдельной строкой.

Ранее предъявляемое требование при принятии вычета по фактической уплате НДС по товарам (работам, услугам) в текущем году упразднено.
shamarina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 23:03   #8
учусь, все время учусь...
 
Регистрация: 06.09.2008
Сообщений: 322
Спасибо: 0
Отправить сообщение для knopka0302 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Расчет НДС???

Цитата:
Сообщение от shamarina Посмотреть сообщение
Пример 1

Организация выполняет операции, облагаемые НДС по ставке 18%. В январе 2006 года осуществлена отгрузка продукции на сумму 408 870 руб., в том числе НДС -62 370 руб. В этом же месяце поступила предварительная оплата в счет поставляемой в феврале продукции - 283 200 руб.

Величина облагаемой базы по НДС за январь представит собой совокупность стоимости отгруженной продукции - 346 500 руб. (408 870 - 62 370) и поступившей предоплаты - 240 000 руб. (283 200 руб.: 118%). Ее сумма - 586 500 руб. (346 500 + 240 000). Исходя из этого величина начисленного НДС за этот месяц составит 105 570 руб. (62 370 руб. + (283 200 руб. / 118% х 18%)).
Простите тупенькую... Т.е. получается, что к оплате в этом месяце НДС в сумме 105570 руб. Так? А что же произойдет в феврале, когда произойдет фактическая отгрузка?
Извините за глупые вопросы - я пока во всем этом разбираюсь.
__________________
Heal the world Make it a better place For you and for me And the entire human race
knopka0302 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 09.04.2010, 08:28   #9
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Расчет НДС???

Цитата:
Сообщение от knopka0302 Посмотреть сообщение
Добрый день, девочки. Подскажите плиз, впервые с НДС дело имею и хочу понять суть. У нас ООО.
1)Мне не важно, кому я продаю - я всегда выставляю НДС и его учитываю. А вот покупать мне выгодно у тех, кто работает с НДС??? И тогда получается: НДС "проданый" - НДС "купленный" = НДС к уплате. Так?
2) Я учитываю тот НДС, который оплачен и на который имеется счет-фактура?
3) А если Я выставила счет-фактуру, но мне ее не оплатили?
4) Если мне выставили сч\ф, но Я ее не оплатила?

Спасибо всем откликнувшимся!!!
1 Да, неважно кому продаете, важно у кого покупатете - если поставщик с НДС для вас это выгоднее.
2. к уплате ндс считаете по высталенным счетам-фактурам, неважно оплатили или нет.
4. к зачету принимаете по наличию счета-фактуры, не важно оплатили или нет.

если вы получили предоплату то в текущем периоде вы должны с этой предоплаты начислить ндс к уплате, а в периоде, когда отгрузите товар начисленный ранее ндс с предоплаты вы примите к зачету (на всю сумму или на сумму отгрузки если она меньше аванса), а с отгрузки поставите к оплате.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 09:02   #10
учусь, все время учусь...
 
Регистрация: 06.09.2008
Сообщений: 322
Спасибо: 0
Отправить сообщение для knopka0302 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Расчет НДС???

Veselenochka, огромнейшее спасибо!!!!!!!!!! Я поняла!
__________________
Heal the world Make it a better place For you and for me And the entire human race
knopka0302 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 12:08   #11
учусь, все время учусь...
 
Регистрация: 06.09.2008
Сообщений: 322
Спасибо: 0
Отправить сообщение для knopka0302 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Расчет НДС???

Проверьте меня, пожалуйста.
13 мая 2010 нам был перечислен покупателем аванс на сумму 830 000 руб. (НДС 126 610,17). Реализация произведена 10 июня 2010 на сумму 433 260 руб. (НДС 66 090,51).
Мои действия в 1с-8:
Книга продаж: 13.05.10. на закладке «с авансов» формирую запись на сумму 830 000 руб. (НДС 126 610,17). 10.06.10. на закладке «по реализации» формирую запись на сумму 433 260 руб. (НДС 66 090,51).
Книга покупок: 10.06.10. формирую запись на закладке «вычет НДС с авансов» сумму 433 260 руб. (НДС 66 090,51).

И получается, что НДС к уплате 126 610,17 + 66 090,51, а к возмещению 66 090,51. Итого уплатить надо 126 610,17?? Или что-то не так?
__________________
Heal the world Make it a better place For you and for me And the entire human race
knopka0302 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 13:47   #12
учусь, все время учусь...
 
Регистрация: 06.09.2008
Сообщений: 322
Спасибо: 0
Отправить сообщение для knopka0302 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Расчет НДС???

Ау, люди!!! Проверьте меня, пожалуйста!
__________________
Heal the world Make it a better place For you and for me And the entire human race
knopka0302 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 14:34   #13
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Расчет НДС???

Цитата:
Сообщение от knopka0302 Посмотреть сообщение
И получается, что НДС к уплате 126 610,17 + 66 090,51, а к возмещению 66 090,51. Итого уплатить надо 126 610,17?? Или что-то не так?
Да всё правильно
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 09:43   #14
Бухгалтер
 
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Расчет НДС???

Всем приветик))) Подскажите пожалуйста как поступить. Фирма открыта в июне, в ибне месяце выставленных счет-фактур не было, реализации не было, был только входящий НДС:
1) от банка за заверку подписей на общую сумму 1062 (НДС 162)
2) от теле2 за услуги связи на общую сумму 3,99 (НДС 0,61)
Получается к возмещению из бюджета сумма 163 рубля, так???
Читала в теме, что можно сделать так, будто бы эти документы от поставщиков были получены только в 3 квартале, сделать на доках пометку о получении, и занести в журнал регистрации входящих доков, и тогда эти 163 рубля можно учесть и уменьшить налог НДС в 3 квартале, правильно я понимаю?? А вдруг и в 3 квартале реализации не будет, что тогда??? тогда эти 163 рубля возместят из бюджета??

Посоветуйте пожалуйста как лучще поступить мне сейчас??? Сдать нулевку за 2 квартал?? И ужесть эти 163 р в 3 квартале??? Как правильнее и грамотнеее.....очень жду помощи)))
Nadjusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 12:57   #15
вынужденный бухгалтер
 
Аватар для Lipa
 
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Ивановская обл.
Сообщений: 297
Спасибо: 13
По умолчанию Re: Расчет НДС???

Здравствуйте, может не совсем в тему, но подскажите, кому не в лом, если например, в предыдущем квартале в декларации НДС ошибка, когда не поздно подать исправленную декларацию? Или никогда не поздно?
Lipa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 13:11   #16
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Расчет НДС???

ошибка в какую сторону?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 13:18   #17
вынужденный бухгалтер
 
Аватар для Lipa
 
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Ивановская обл.
Сообщений: 297
Спасибо: 13
По умолчанию Re: Расчет НДС???

ошибка в сторону уменьшения налога. т.е. там к возмещению надо было подавать на самом деле, а НДС был заплачен около 3 тыс. руб.? документ один не учли..
Lipa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 14:21   #18
вынужденный бухгалтер
 
Аватар для Lipa
 
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Ивановская обл.
Сообщений: 297
Спасибо: 13
По умолчанию Re: Расчет НДС???

Цитата:
Сообщение от Lipa Посмотреть сообщение
ошибка в сторону уменьшения налога. т.е. там к возмещению надо было подавать на самом деле, а НДС был заплачен около 3 тыс. руб.? документ один не учли..
Я ведь ничего не путаю? Если мы оплатили товар в 1 кв., а забрали его во начале второго, эту сумму надо отнести к 1 кв? и от поставщика счет-фактуру потребовать? на аванс? да?
Lipa вне форума   Ответить с цитированием

Старый 16.07.2010, 08:40   #19
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Расчет НДС???

Цитата:
Сообщение от Lipa Посмотреть сообщение
Если мы оплатили товар в 1 кв., а забрали его во начале второго, эту сумму надо отнести к 1 кв? и от поставщика счет-фактуру потребовать? на аванс? да?
Это Ваше право, а не обязанность при условии наличия договора и сч.ф-ры на аванс. Я бы на Вашем месте ни чего бы не уточняла. т.к. автоматом будет камералка с запросом целой кучи документов. Вам это надо? Если Вы эту сумму спокойно можете взять к зачету во 2 кв.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 09:32   #20
вынужденный бухгалтер
 
Аватар для Lipa
 
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Ивановская обл.
Сообщений: 297
Спасибо: 13
По умолчанию Re: Расчет НДС???

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
Это Ваше право, а не обязанность при условии наличия договора и сч.ф-ры на аванс. Я бы на Вашем месте ни чего бы не уточняла. т.к. автоматом будет камералка с запросом целой кучи документов. Вам это надо? Если Вы эту сумму спокойно можете взять к зачету во 2 кв.
Угу, ясно. спасибочки большое, так и сделаю.. пусть остается как было)
Lipa вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot