Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 03.11.2011, 10:50   #201
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Добрый день. В первые столкнулась с экспортом (Беларусь). Весь пакет документов собрали. Но налоговая требует предоставить на дискетке вместе с документами и декларацией заявление о возмещении НДС в электроном виде (дали программу Налогоплательщик: Возмещение НДС). По декларации к возмещению ндс не заявляли (общая сумма налога к доплате), нигде в правовых актах не нашла обязаловку по предоставлении заявления в электронном виде. Как на это реагировать? На самом деле обязаны ли мы заполнять такого рода заявление или в налоговой что то попутали?
Юлия Ю вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 14:03   #202
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 26.10.2011
Сообщений: 15
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Нет , не обязаны заполнять эту программу. Можно с чистой совестью вежливо их "послать".
У меня не хватило духа это сделать - сижу и заполняю.....
Шакирова Маша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 21:28   #203
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Юлия Ю Посмотреть сообщение
нигде в правовых актах не нашла обязаловку по предоставлении заявления в электронном виде. Как на это реагировать?
спросить в каком документе установлена эта обязанность

как ответят, так и реагировать будете
sous вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 08.11.2011, 06:55   #204
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 224
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

У меня в требовании налоговой (при возмещении экспорта) есть пункт, который я не очень поняла:
Цитата:
"письменное объяснение, были ли заявлены суммы НДС по счетам-фактурам, на основании которых заявлено возмещение в пакете документов по экспортным операциям, на возмещение в налоговых декларациях по НДС на "внутреннем рынке" и были-ли они восстановлены при подаче налоговой декларации по НДС за 3 квартал 2011 года."
Дело в том, что тот счет-фактура, по которому я приобрела товар для продажи в Беларусь, я никак не отражала в декларации по НДС. Сумма, которую я сейчас возмещаю, до данного квартала висела у меня на 19 счете. Я не понимаю, что я должна была восстанавливать? Что налоговикам писать в ответ на этот пункт требования?
Pam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 08:07   #205
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Pam Посмотреть сообщение
Что налоговикам писать в ответ на этот пункт требования?
Так и пишите что ранее эти суммы заявлены к вычету не были.
(Просто многие покупают или производят товар ещё не зная куда он будет продан и поэтому возмещаю сразу как на внутр. рынок, а потом восстанавливают)
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 08:18   #206
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 224
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Б_С_К, спасибо большое.
Pam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 12:23   #207
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Помогите пожалуйста разобраться.
В августе 2010 года была отгрузка на Украину и в Белоруссию. К учету не был принят входящий НДС по одной с-ф на обе отгрузки и по Укр и по Белоруссии.
180 дней истекло в феврале 2011г., я сдала декларацию за 1 кв с заполненным 4 разделом, но только по сумме отгрузки в Белоруссию, а входящий НДС отразила весь (в т.ч. и на Украину).
По сути я забыла отчитаться за экспорт в Украину.
Мои действия:
1. Завожу новую с-ф с 18% с новым номером (вопрос надо ли в накладной менять ставку НДС, и что получиться 2 счет-фактуры на одну накладную?)
2. Отражаю эту с-ф в книге продаж за 3 кв 2010 г. в доп листе. (вопрос куда деть с-ф с 0%, я ее ни в одной книге продаж не отразила)
3. Заполняю уточненную декларацию за 3 кв 2010 г. раздел 6 (вопрос графу с входящим НДС не заполняю?)
4. Уплачиваю начисленный НДС
5. Начисляю пени, дни просрочки считаю 1/3 с 21 октября 2010, 1/3 с 21 ноября 2010, 1/3 с 21 декабря 2010.
6. Уплачиваю пени

Вопрос как быть с входящим НДС, который приняла к зачету в 1кв 2011г.? Уточненку за 1 кв делать не хочу, т.к. там подтверждение экспорта в Белоруссию, в т.ч. заполнение программы "возмещение НДС"

Спасибо заранее! Очень жду ответа!!!
Александра2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 14:06   #208
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Александра2 Посмотреть сообщение
Вопрос как быть с входящим НДС, который приняла к зачету в 1кв 2011г.? Уточненку за 1 кв делать не хочу, т.к. там подтверждение экспорта в Белоруссию, в т.ч. заполнение программы "возмещение НДС"
А как Вы объясните неправомерно возмещённый НДС по Украине?
Вложения
Тип файла: doc chto_delat_esli_eksportnyy_nds_ne_byl_podtverzhden1118781.doc (49.5 Кб, 569 просмотров)
Тип файла: doc kak_sostavit_i_sdat_deklaraciyu_po_nds_eksporteram1118790.doc (33.9 Кб, 638 просмотров)
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.11.2011, 15:10   #209
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Спасибо , все проштудирую, попробую разобраться
А как мне заполнить доп лист к книге продаж за 3 кв 2010 г., надо ли туда с-ф с 0% вносить?
Александра2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 10:03   #210
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 01.12.2011
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Уважаемая Мастер! Теперь другой вопрос возникает. Можно выставить с/ф со ставкой 18% Казахской стороне (подозреваю, что нет), если мы не собираемся возмещать НДС. Как в этом случае лучше поступить - отразить сразу НДС с аванса и оплатить его в бюджет по сроку уплаты?
finzhi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 11:21   #211
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от finzhi Посмотреть сообщение
Можно выставить с/ф со ставкой 18% Казахской стороне
Думаю что можно - если Казахи не против. А наша ИФНС от лишних налогов не откажется...
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 11:45   #212
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 01.12.2011
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

а если предположить что будут против, то как в таком случае быть? выставить все по ставки 0%, но в декларации по НДС показать с начисленными 18% по собственной инициативе...Вот если рассмотреть проводки, то как корректно все сделать?
Дт 62 Кт 90.01 - отражена выручка от продажи товаров, 500-00р. (0%)
Дт 90.02 Кт 41 - списана себестоимость партии товаров, ну например 300-00р.
Дт 90.03 Кт 68 - я так понимаю, этой проводки нет? Т.е. российским организация мы бы продали те же товары за 500р., в том числе НДС 18%, а на экспорт просто за 500р., НДС 0%?
В декларации по НДС в этом случае придется показывать 500 + 18%, тогда какие проводки, вернее с каким счетом 68 корреспондировать???
Дт ? Кт 90руб (18% от 500 р)
Как быть?
finzhi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 11:59   #213
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 01.12.2011
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

а чем может быть мотивирован отказ Казахов, на них скажутся наши 18%?

Последний раз редактировалось finzhi; 09.12.2011 в 12:01.
finzhi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 12:27   #214
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от finzhi Посмотреть сообщение
то как в таком случае быть?
А почему Вы подтвердить то нехотите? Ни чего сложного в этом нет
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 12:42   #215
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 01.12.2011
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Знаем что не пройдем проверку, не все в порядке с приходными документами к сожалению, вряд ли нам встречную проверку подтвердят и т.д. Поэтому хочу перестраховаться и рассмотреть все возможные варианты нормальных отношений с налоговиками. чтоб поменьше ошибок совершить, хотя уже достаточно ляпов сделано...
finzhi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 13:23   #216
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Ну выставляйте док с НДС сразу. Не думаю что Ваши покупатели будут против.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 14:37   #217
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 01.12.2011
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Спасибо! Развеяли мои сомнения. Думаю что казахам действиельно все равно, для них цены не меняются и в налоговую за справкой для нас (если б возмещали) не бегать.
finzhi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 07:15   #218
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

теперь для подтверждения нулевой ставки ндс не надо прилагать выписки из банка.Моментом определения базы по НДС будет датп отгрузки товара.
ЮНОНА вне форума   Ответить с цитированием

Старый 15.12.2011, 08:03   #219
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от ЮНОНА Посмотреть сообщение
Моментом определения базы по НДС будет датп отгрузки товара
Это Вы с чего взяли? От того что выписки не нужно момент определения налогооблагаемой базы не изменился.

Цитата:
Налоговую базу по НДС нужно определять в последний день квартала, в котором собран полный пакет документов, предусмотренных статьей 165 Налогового кодекса РФ. Исключением из этого правила являются работы (услуги), выполняемые (оказываемые) организациями внутреннего водного транспорта, в отношении товаров, вывозимых в таможенной процедуре экспорта при перевозке (транспортировке) товаров по российской территории. По таким работам (услугам) налоговая база определяется в общем порядке. Это следует из положений пункта 9 статьи 167 Налогового кодекса РФ.

Последний раз редактировалось Б_С_К; 15.12.2011 в 08:08.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 18:27   #220
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 28.12.2011
Адрес: г.Саратов
Сообщений: 2
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Busenka27 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Уважаемая, Б_С_К, подскажите. У нас экспорт в Польшу на ФОБе. 29-30.12.11 должны получить от таможни(Новороссийск) добро. За 4 кв.2011г. не нужно отражать в декларации НДС экспортные операции(я не думаю, что к 20 января 2012г. мы соберем все необходимые документы)? И еще: будет ли налоговая при камералке экспорта трясти с поставщиков документы, подтверждающие приобретение проданных нам товаров? А если там цепочка? У всех будет запрашивать из цепочки?
Busenka27 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot