Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.08.2008
Сообщений: 78
Спасибо: 0
|
Проплатили таможне таможенный сбор. Я сделала проводки:
Начислено за там.оформление в рублях: Д 10/11 К 76/5 2000 Перечислено с р/с: Д76/5 К 51 2000 где 10/11 -ТЗР, не приним. для НУ, 76/5 -Расч. по расх., не приним. для НУ, А как теперь закрыть 10/11? Должна быть проводка (по книге) Д10/1, 41 К 10/11, но для этого надо выбрать аналитику из материалов или товаров, а к какому товару я могу отнести эту сумму? Как сделать правильно. Закупали ОС за границей. |
|
|
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Консультант по налогам и сборам | АнПоля | Обучение | 2 | 19.12.2008 20:02 |
| Баланс: что есть "зад-ть по налогам и сборам", а что "зад-ть по фондам"? | НатаСПБ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 22.07.2008 13:35 |
| Проводки по таможенным платежам | Наталия Х. | Валюта, экспорт, импорт | 6 | 04.05.2008 12:30 |
| формир-е записи книги покупок формирует проводки но не проводки не отображаются в бу | lelik_83 | Программы: 1C 7.7 | 1 | 06.03.2008 02:39 |