Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.03.2007 
				
				
				
					Сообщений: 61
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ситуация не радужная,  поставщик нам в ноябре отгрузил товары, (т.е. дал под реализацию) которые мы потихоньку оплачиваем, дело в том что сумма НДС к зачету очень большая почти 164000, когда заполняю декларацию по НДС эта сумма туда не попадает? Что делать? 
		
		
		
		
		
		
		
	вот что прочитала С 1 января 2006 г. для вычета "входного" НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) уже не важен факт их оплаты поставщикам. Тогда почему программа не ставит? Уже все перепробовала. 1С 7.7.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Бухгалтер-самоучка 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.11.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 203
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ариэлла, проверьте попал ли счет-фактура от поставщика в книгу покупок.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			1. При оприходовании товара вы делаете ссылку на какой-то договор или счет. В параметрах этого договора должна стоять галка "Автоматическое формирование записи в книге покупок". 
		
		
		
		
		
		
		
	2. Последним числом каждого месяца надо вводить документ "Формирование записей книги покупок". После любого изменения в покупках задним числом этот документ надо перепроводить с обязательным перезаполнением.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.03.2007 
				
				
				
					Сообщений: 61
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо всем большое за ответы. 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Товар фактически стал нашим, оплачиваем по факту продажи. Смотрела в книгу покупок эта счет-фактура попадает, она одна единственная за ноябрь, делала расшифровку строки декларации НДС к зачету, попадат все счета-фактуры за декабрь, а этой нет. Все посмотрела, галочка стоит, что автоматически попадать в книгу покупок, уже несколько раз пробовала закрытие месяцов делатьи соответсвенно формирование книги покупок и книги продаж.. ничего не понимаю. Написала сумму этого НДС в ручную, вернее прибавила, чтобы сдать декларацию и так затянули 20 сдавали.Сейчас уже просто интерес спортивный , что не так все-таки.Декларация заполняется на основании книги покупок и книги продаж? счет-фактура там есть. Можеит у кого еще какие-нибудь идеи будут? Последний раз редактировалось Ариэлла; 21.01.2009 в 16:14.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Бухгалтер-самоучка 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.11.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 203
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А октябрьские? Вы случайно не за декабрь декларацию заполнили, хотя сейчас в 1С отчетный период в декларации по НДС только квартальный  
		
		
		
		
		
		
		
	![]() Проверьте проводки по поступлению товара, перезаполните формирование книги покупок за ноябрь, сверьте сальдо по кредиту 68.2 с данными декларации НДС к уплате в бюджет.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.03.2007 
				
				
				
					Сообщений: 61
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня в настройках действительно стояло декларация за месяц, но я исправила на квартальную, и потом все перевпровела. Результат тот же. В октябре счетов-фактур не было, была только в ноябре, как раз которая не попадает. 
		
		
		
		
		
		
		
	Сейчас попробую проверить проводки по поступлению товара. Потом отпишусь что получилось.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| НДС по товарам (услугам) для собственного потребления | фрыж | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 22.04.2008 23:22 | 
| НДС к возмещению | Марина_M | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 14.04.2008 10:21 | 
| как Вы учитываете НДС по покупным товарам, материалам | Главан | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 27.12.2007 08:51 | 
| НДС к возмещению! Декларация! | lelik_83 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 26 | 16.10.2007 15:18 | 
| НДС по товарам, оплаченным векселями | Натко | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 25.09.2007 00:28 |