Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 16
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			подскажите, пожалуйста, что делать с ндс в авансовом отчете в таких вариантах: 
		
		
		
		
		
		
		
	1) если в чеке ККМ сумма ндс выделена отдельной строкой, - я обязана ее в авансовом отчете выделять или ее можно не писать, а всю сумму покупки по этому чеку - в расход принять, 2) если в чеке ККМ сумма ндс вообще не выделена, - соответственно я всю сумму на соответствующий счет затрат списываю. очень хочеться верить что я права, я уже все суммы в расход и списала :smile:  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 31.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 948
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Для оформления проводки по НДС в авансовом отчете необходимо добавлять отдельную строку с корреспондирующим счетом 19.3. С точки зрения методологии бухгалтерского учета, более правильно было бы не указывать налог отдельно в документе, а отразить на оборотной стороне общую сумму вместе с НДС. Затем необходимо выделить величину налога при помощи документа поступления товара, материалов, основных средств. Или, например, если по авансовому отчету была оплачена услуга, то в дополнение к нему нужно провести документ "Услуги сторонних организаций", в котором выделить сумму НДС. В этом случае будет сформирована проводка: 
		
		
		
		
		
		
		
	Дебет 19-3 Кредит 60-1 2. Да  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 16
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			для особо одаренных еще раз, пожалуйста, скажите: 
		
		
		
		
		
		
		
	если в чеке ККМ отдельной строкой выделен ндс и никаких счетов-фактур нет, можно не обращать внимание на эти суммы ндс и принимать ценности к учету по цене с учетом ндс?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 31.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 948
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если нет счет-фактуры, то НДС к вычиту вы не имеете права принимать, т.е вы всю сумму списываете, без выделения НДС.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 16
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			вы делаете акцент на сумме ндс. меня же больше волнует можно ли сумму этого "входящего" ндс принять в расход по налогу на прибыль. 
		
		
		
		
		
		
		
	я за весь второй квартал все ценности за наличку списывала в расход по сумме чека, не обращая внимания на сумму ндс. теперь вот задумалась правильно ли я делала, если подсчитать ндс со всех этих чеков, то приличная сумма выйдет и получается, что налоговая база по налогу на прибыль занижена. вот что меня очень сильно волнует....!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Eleson, нельзя такой НДС принимать в расходы при расчете налога на прибыль. почитайте ст. 170 НК 
		
		
		
		
		
		
		
	то есть если у вас НДС выделен в чеке, но с/ф нет - списываете на непринимаемые расходы. если НДС не выделен - то приходуете по полной стоимости.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! А меня спустя год после вашей беседы волнует это же, но по Упрощенке. По авансовому отчитались, все можно взять в расход. Вопрос может несколько наивный, но мучает.. В чеке есть НДС, в товарном чеке нет (вручную выписан), других документов тоже нет, мне этот НДС в расходы взять можно, ведь УСНО, правильно понимаю? А в книге доходов  и расходов его отдельной строкой выделять? В чеках есть и два НДС одновременно 10% и 18%. Как поступить? Спасибо, если кто-то объяснит.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 22.05.2009 
				
				
				
					Сообщений: 14
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			прочитала тему...не очень понимаю... 
		
		
		
		
		
		
		
	Может кто-нибудь помочь и пошагово объяснить процедуру в 1 с.. Например оплатили услуги почты по отправке писем. В авансовом отчете на обратной стороне указываю полностью сумму с НДС? или без НДС? Счета фактуры естественно нет, в почтовой квитанции сумма НДС выделена. Далее...на расходы в итоге какую сумму отнести? и какими проводками и документами в 1 С отразить, что за счет чистой прибыли, а что на расходы относится?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 22.05.2009 
				
				
				
					Сообщений: 14
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			прочитала тему...не очень понимаю... 
		
		
		
		
		
		
		
	Может кто-нибудь помочь и пошагово объяснить процедуру в 1 с.. Например оплатили услуги почты по отправке писем. В авансовом отчете на обратной стороне указываю полностью сумму с НДС? или без НДС? Счета фактуры естественно нет, в почтовой квитанции сумма НДС выделена. Далее...на расходы в итоге какую сумму отнести? и какими проводками и документами в 1 С отразить, что за счет чистой прибыли, а что на расходы относится?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Гадаю на прибыль по НК РФ 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.08.2009 
				Адрес: sls6302@bk.ru 
				
				
					Сообщений: 998
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 6
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Оплачена почтовая корреспонденция: 
		
		
		
		
		
		
			20-71.1 На сумму оплаты без НДС 19.3-71.1 На сумму НДС выделенную в чеке 91.2-19.3 Списываем НДС за счет необлагаемой прибыли 
				__________________ 
		
		
		
		
	Отсутствие в действиях налогоплательщика нарушений закона не означает одновременно и его добросовестность. ФАС ДО от 26.03 2003 N Ф03-А73/03-2/204  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 22.05.2009 
				
				
				
					Сообщений: 14
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо Tax_ist.  
		
		
		
		
		
		
		
	Т.е. получается так: в авансовом отчете указываю сумму без НДС? Он же формирует проводку Д20(26,44) К71. Тогда получится что я сотруднику должна выплатить сумму по отчету меньше чем он потратил... Д19 К71...каким документом сделать?и датой какой? дата отчета или дата чека? Д91/2 К19 каким документом в 1с сделать? и опять же какой датой?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 Гадаю на прибыль по НК РФ 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.08.2009 
				Адрес: sls6302@bk.ru 
				
				
					Сообщений: 998
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 6
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В а/о проводки 
		
		
		
		
		
		
			д20- К71. Д19-К71 Бухгалтерская справка датой авансового отчета "Списан НДС не подтвержденный поставщиком" Д91/2 К19 
				__________________ 
		
		
		
		
	Отсутствие в действиях налогоплательщика нарушений закона не означает одновременно и его добросовестность. ФАС ДО от 26.03 2003 N Ф03-А73/03-2/204  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 22.05.2009 
				
				
				
					Сообщений: 14
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо большое!))) 
		
		
		
		
		
		
		
	А что тогда делать с этой суммой НДС по налоговому учету? Расходы отраженные на 91/2 уменьшают налогооблогаемую прибыль...а нам надо чтобы эта сумма НДС не попала в уменьшенение прибыли...Это в 1 С как то можно сделать? или вручную в налоговых регистрах в другом месте учет вести?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 22.05.2009 
				
				
				
					Сообщений: 14
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Скажите еще, пожалуйста,а Д19 К71 в а/о самой дополнительной строкой вводить  в 1С? (у меня версия 7.7)Просто если делаю в строке сумма отчета, например 59 руб, далее сумма принятая 59 рублей, в т.ч НДС ставлю 9 рублей...то проводка на НДС не делается...Значит ставить сумма отчета 50 руб, в т.ч. НДС 0, а дажее делаю новую строку где прописываю НДС? и 19/3 у вас в программе как называется?У меня НДС по приобретенным МПЗ...что то как то не очень подходит он к услугам почты...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 Гадаю на прибыль по НК РФ 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.08.2009 
				Адрес: sls6302@bk.ru 
				
				
					Сообщений: 998
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 6
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Д19 К71 Вводим самостоятельной строкой. 
		
		
		
		
		
		
			19/3 НДС по приобретенным МПЗ... "что то как то не очень подходит он к услугам почты..." Ну остальные 19-тые счета в 1С-77 еще больше не подходят. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Отсутствие в действиях налогоплательщика нарушений закона не означает одновременно и его добросовестность. ФАС ДО от 26.03 2003 N Ф03-А73/03-2/204  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Есть ли изменения при отчете за 2 квартал | Глоша | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 6 | 04.07.2008 10:07 | 
| В Регламентированном отчете Авансы в ПФР ЗиУП 8.1 2.5.7.2 есть косяк! | Suslik | Зарплата и кадры | 0 | 16.04.2008 14:15 | 
| На Z-отчете кончилась кассовая лента!!!! | Мишура | Расчеты наличными | 0 | 26.01.2008 11:18 | 
| Изменения в отчете по ФСС | Пионерка СТ | Зарплата и кадры | 3 | 13.07.2007 18:45 | 
| В авансовом отчете не проводится 10 счет | Юлия Заб | Программы: 1C 7.7 | 1 | 22.03.2007 12:15 |