Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 26.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 3
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый вечер!Обращаюсь за помощью По договору с поставщиком Счет фактура вычтавляется на день оплаты по курсу ЦБ, и оплата за метариал производится по курсу на день оплаты. В июле по этому договору поступил материал корый был использован по актам в июле. Счет фактура выставленна по пересчету по курсу ЦБна день отгрузки в июле. 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Сегодня оплачиваем берем, курс сегодняшний , Что делать дальше, как должна оформляться операция,куда счет фактуру июльскую, как разницы отразить? Заранее спасибо Последний раз редактировалось Ирина К..; 26.10.2010 в 22:13.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |