Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 01.07.2009 
				Адрес: Екатеринбург 
				Возраст: 36 
				
					Сообщений: 36
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ИП зарегистрировано в апреле, на ОСНО, знаю что платится и подается декларация по НДС. Читала, что можно, если за  посл 3 месяца не выходит 2 млн выручки, не считая НДС - написать заявление об освобождении по уплате НДС. 
		
		
		
		
		
		
		
	Возможно ли это в нашем случае, если мы оказываем посреднические услуги (платежные терминалы) и являемся дилерами? Вообще, что является базой для расчета НДС в нашем случае? Подскажите пожалуйста, каша в голове  
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Думаю что можно.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.11.2008 
				
				
				
					Сообщений: 386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! 
		
		
		
		
		
		
		
	Подскажите, пожалуйста, ИП на ОСНО. ККМ нет. Работников нет. Часть материалов предприниматель покупает за наличку. Как лучше оформить такие операции, что бы НДС можно было занести в книгу покупоки вопросов и налоговиков не возникло???  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Материалы приходуете по Накладной. Сч.Фактуру заносите в книгу покупок. Чек с ПКО к Авансовому отчету.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.11.2008 
				
				
				
					Сообщений: 386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ИП может, конечно, сам себе выдать под отчет. Правда это выглядеть как-то не очень будет. И тут возникает другой вопрос. А наличные в под отчет где взять? Кассы нет! Вся выручка поступает сразу на р/с 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.11.2008 
				
				
				
					Сообщений: 386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Не обязательно снимать сумму зараннее. Он вполне может распоряжаться своими деньгами. т.е. на сколько он отчитался перед бухгалтерией и после этого эту сумму снять в банке.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.11.2008 
				
				
				
					Сообщений: 386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ИП на ОСНО вести бухучет не нужно. Вместо бухучета ведется учет хозяйственных операций согласно Приказу Минфина России N 86н и МНС России N БГ-3-04/430 от 13.08.2002. Разве ИП может взять из своего кармана (физ лица) накупить материалов, списать их себестоимость, получить доход и потом себе как физ лицу не вернуть их? Теоретически конечно может... А правильнее будет всё-таки с авансовым?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 31.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 31
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Помогите плиз. У меня ИП, ЕНВД + ОСНО. НДС я расчитываю исходя из % соотношения. Что является налоговой базой для расчета НДС оплата, либо отгрузка по книге продаж?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 35
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Поделитесь опытом  
		
		
		
		
		
		
		
	![]() Прочитала в письме минфина, что ИП должны ставить к вычету по НДС обязательно и оприходованный, и оплаченный товар Кто этого письма придерживается? И кто не придерживается, обосновываете ли вы это каким-либо образом? Буду очень признательна за ответ  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 35
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Писала уже и в отдельной теме, и в этой  
		
		
		
		
		
		
		
	   никто по-прежнему не отвечает...ИП на ОСНО!!!! По отгрузке или по оплате расчитываете НДС???!!! И как быть с Письмом Деп-та налог. и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 23.05.08 №03-07-11/198, где говорится что предприниматели могут брать к вычету обязательно и оприходованное, и оплаченное??? Что делать??? Про письмо узнали сравнительно недавно, с поставщиками работаем, что называется, в долг... А к вычету с 2006 г. ставили все оприходованное.... ![]()   Подскажите!!!
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | ||
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Но НК РФ для все - один, поэтому: НДС - начисляется по отгрузке, и по авансам полученным в счет предстоящих поставок. НДС к Вычету принимается при предъявлении законно оформленных сч. ф-р в данном налоговом периоде, а что касается письма: то в нём : Цитата: 
	
  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 35
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Б_С_К, спасибо за ответ! 
		
		
		
		
		
		
		
	![]() Я тоже за этот абзац цепляюсь, сомнения все же есть, поскольку это всех писем Минфина касается, но всё же все принимают их рекомендации как обязательные... И комментарии многие, например в ИТС по 1С, четко написано - все по отгрузке, кроме ИП... Мне посоветовали разработать "Учетную политику в целях налогообожения" как некоторую меру защиты (вроде ИП тоже имеет право её разрабатывать), но всвязи с тем, что я этого никогда не делала, не знаю как её правильно оформить. К тому же там наверное учет по всем налогам надо прописывать?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Взаимозачет в ОСНО, подскажите знающие!! | РОМАШК@ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 17.07.2008 15:08 | 
| Подскажите | Лисица | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 11 | 04.07.2008 15:40 | 
| Подскажите плз.... | Blondinka88 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 18.03.2008 11:15 | 
| ОСНО или ОСНО и ЕНВД? | Кошечка | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 07.12.2007 13:28 | 
| Подскажите | Natochka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 21.05.2007 14:14 |