Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.04.2011 
				
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Доброго времени суток всем 
		
		
		
		
		
		
		
	Такой вот вопросик. Есть контракт российской фирмы (ООО, УСН, доходы минус расходы) с белорусским заводом на поставку в Россию неподакцизных товаров. Дата отгрузки из Беларуси 30.03.2011. Соответственно, товар принимаем к учету 01.04.2011. До 20.05 нужно оплатить НДС (18%) в налоговую. На какие реквизиты платить? Обычные, только другой КБК ? Пошукал по сайту налоговой нашел вот этот: Налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь и Республики Казахстан Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации 182 1 04 01000 01 0000 110 Далее, после оплаты НДС, нужно представить в налоговую следующие документы: 1. Налоговая декларация по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств-членов Таможенного союза. 2. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - 4 экз. 3. Договор (контракт), счет-фактура (если есть), платежное поручение или выписка из банка. 4. Товарно сопроводительные документы (ТТН1) 5. Накладная международная (СМР) 6. Спецификации к договору. Подскажите, если кто в курсе, такой ли КБК и верны ли вышеприведенные выкладки? С уважением, Prohojiy  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |