Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
Входного НДС больше, фирмочка свеженькая и долгов по налогам нет, зачитывать переплату по НДС некуда. Если я просто подам декларацию, но не буду писать заявление на возврат налога, а напишу заявление на зачет по итогам 4 квартала, когда начисленный НДС будет больше, чем уплаченный... Кто-нибудь знает ответ на этот вопрос?
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
вопрос-то в чем? пишите. камералка будет в любом случае
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.10.2011
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
В соответствии со ст. 78 НК вы можете сделать зачет в счет предстоящих платежей, для этого необходимо написать заявление. Налоговая должна вынести решение по вашему заявлению в течение 10 дней с момента получения и вручить его вам. Но так как сумма НДС к возмещению, то скорее всего будет проведена камеральная проверка с истребованием документов, и, соответственно, заявление до ее окончания рассматриваться не будет.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#5 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
А если убрать одну большую сумму входного НДС, декларацию вывести в ноль, а эту большую сумму отразить в след. квартале?
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|