Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.12.2010
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Здравствуйтй! Подскажите мне пожалуйста.
Мы купили в сентябре товар на 49400 р. НДС 7535,59 р. я приняла к вычету за 3 квартал. В октябре рассмотрели и вышло что не тот товар пришел. Сдела возрат товара (выписала накладную и с/ф). Теперь вопрос что мне делать с НДС? В накладной ствавить галочку в НДС ранее был вкл. в стоимость или нет? У меня сейчас получаются проводки Д76.2 К41.1 49400 Д76.2 К68.2 7535,59 Д51 К76.2 49400 Если не надо ставить галочку, то сальдо нет по сч.76.2. В книгу продаж и так и так попадает, только как правильно? |
|
|
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|