Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.02.2012 
				
				
				
					Сообщений: 5
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. ИП находился на вмененке, при этом имел договора с бюджетными организациями. Налоговая указала на то, что работа с бюджетными организациями не подпадает под ЕНВД, и теперь нужно заплатить НДФЛ и НДС в той части, где реализация производилась бюджетникам. Когда ИП выписывал счет фактуры бюджетникам НДС был не предусмотрен, а когда приобретал товар у поставщика в накладной НДС был в том числе. Подскажите, пожалуйста, как рассчитать сейчас НДС и нужно ли его уплачивать в бюджет, и что вообще можете посоветовать в данной ситуации?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Лэрис, а это вам информация к размышлению из консультанта+ 
		
		
		
		
		
		
		
	Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			если не писали, тогда надо пересчитать, как сказали налоговики, тот НДС который вы получили ставите на вычет в той доле, которая приходится на эти договора, а по отгрузке по этим договорам начислить НДС, и если начисленный НДС будет больше, чем вычет к возмещению, то разницу надо уплатить в бюджет, ну и сдать декларации это само собой.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |