Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
|
Добрый день! Прошу помощи коллективного разума. В декабре 2016 года поступил аванс от ООО "Ромашка",была выставлена счёт-фактура на аванс, уплачен НДС. Но в марте выяснилось, что этот аванс пришёл на самом деле от ООО "Одуван", по письму, где "Ромашку" просили погасить свою задолженность в счёт оплаты нам. Письмо есть (от декабря, задним числом, конечно
![]() ) по 62 счёту я перекину операцией вручную это с контрагентов, а что делать с НДС авансовым???!!! Как вариант вижу пересдачу Декларации по НДС за 4-й квартал. Но а есть вариант перекинуть этот НДС вручную при зачете аванса? Чтоб в 4-й квартал не лезть? Фирма скоро будет закрываться... Налоговой НДС уплатили полностью, увидят там, что контрагент поменялся?
__________________
Век живи - век учись...
|
|
|
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|