Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 31.01.2007 
				
				
				
					Сообщений: 102
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Фирма Б получила товар от фирмы А в 2010, НДС приняла к зачету.  В конце декабря 2010 года провели свеку и подписали соглашение с фирмой С о переводе долга. Долг, естественно, фирмой С пока не оплачен. Подскажите, пжлста, что здесь происходит с налогами? Надо ли восстанавливать на эту сумму НДС в бюджет? Как правильно в БУ и НУ провести эту операцию? Заранее благодарю.
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Surprising,  
		
		
		
		
		
		
		
	Фирма Б получила товар от фирмы А Фирма Б получила товар и документы первичные от фирмы А, накладную и с/ф ? Раз есть с/ф, то фирма Б НДС был поставлен к возмещению из бюджета. А вот отсюда поподробней. Фирма Б оплатила товар фирме А ? Какая фирма проводила сверку с фирмой С ? И кто кому был должен ?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 31.01.2007 
				
				
				
					Сообщений: 102
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Фирма А товар отгрузила, значит НДС должна была заплатить в бюджет, независимо от того поступили деньги от Б или не поступили. А вот дальше С решает проблему НДСную. Вы то сами от какой фирмы вопрос задаете : от Б (покупатель)?, от А (продавец) ? Или от С (третье лицо) ?  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 31.01.2007 
				
				
				
					Сообщений: 102
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Т.е фирма Б в данном случае не в состоянии оплатить фирме А, 
		
		
		
		
		
		
		
	поэтому фирма Б обратилась к фирме С, чтобы фирма С за фирму Б оплатили фирме А ? При этом типа договор безвозмездный ? Т.е. фирма С такая богатая, что налево и направо деньги за всех оплачивает ? Она ведь получается вам оказала услугу в размере вашего долга, либо она вам денег в долг дает, то значит и договор займа должен быть........... Это мои рассуждения........ Может быть еще кто-нибудь подключится, у кого были подобные ситуации.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 18.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У нас похожая ситуация: организация на ОСНО получила товар от поставщика   (он кстати на УСНО) по договору купли-продаже с отсрочкой платежа (из документов есть только ТН и договор), товар оприходовали, продали, оплатили аренду , з/п и т. п, а  чтобы рассчитаться с поставщиком денег нет, как это оформить документально и отразить в учете?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Логично представить все это договором займа. Чем по сути и является эта манипуляция.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Коллеги подскажите: если есть договор о переводе долга /трехсторонний/, нужен ли к нему акт на взаимозачет? тоже 3-х сторнний или как-то по другому оформляется. Спасибо.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Существуют три вида лжи: бахвальство, вранье и отчетность. ( Юзеф Булатович ).  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |