Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.07.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 11
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить НДС в 1С7.7?  
		
		
		
		
		
		
		
	Пример: в конце квартала покупатель оплатил аванс - 300 000. Делаю с/ф на аванс в 1 экз. Уплачиваем НДС с этого аванса. Далее: Реализация прошла уже в след. квартале и оказали мы услуг не на 300 000 (сумма аванса), а на 321 000. Но с 300 000 мы уже НДС заплатили. Как быть? Какие операции нужно провести в 1С, чтобы исчислить НДС правильно?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			LUNA77, если у вас в договорах отмечено "автоматическое включение в книги продаж и покупок",тогда никаких "дополнительных" операций делать не нужно.При отгрузке зачтется и сам аванс и НДС с аванса(с 300000 р).К уплате в бюджет  останется НДС с 21000р неоплаченной реализации.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Нужно в конце каждого месяца вводить в журнале "Регламентные документы" документы "Формирование книги продаж" и "Формирование книги покупок". Тогда все будет так, как обещает Аланда:smile:
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			AlexVX, не могу не согласиться. 
		
		
		
		
		
		
		
	Однако LUNA77 собирается отчитываться уже за второй квартал,поэтому предполагается ,что последовательность этих операций автору вопроса знакома.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.07.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 11
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо огромное за быстрые ответы))) Отчитываться-то я собираюсь за второй квартал, да только работать мы начали только в первом. Так что это моя первая отчетность))) Я в бухгалтерии совсем новичок...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.07.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 11
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			я наверное не так выражаюсь... я имела ввиду, что фирма зарегистрирована в первом квартале, а фактически деятельность началась во втором... ну а с нулевой отчетностью за первый квартал сами понимаете - справилась.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			LUNA77, спасибо,понятно.Тогда  уточненение   
		
		
		
		
		
		
		
	AlexVXа очень вам пригодится.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.07.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 11
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			вроде сделала все как вы советовали... в договорах везде стоит галочка "использовать документы по дог. для автоматического формирования книги покупок и книги продаж". В конце месяца делаю формирование книги продаж, а счет фактура туда не попадает. Точнее попадает, но не заполняются цифры. Ни "Всего", ни "Без НДС", ни "НДС". Их вручную вводить что ли надо? Или когда я делаю с/ф на аванс там надо поставить галку "включить в книгу продаж" и уже в "формировании книги" его не указывать?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |