Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 22.08.2008 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 22
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите пожалуйста, почему 1С формирует расходный ордер на выплату зарплаты только с одним типом проводки Д70 К50.01? Хотелось бы, чтобы было Д70.01 К50.01. Можно ли как то вручную выбрать типовую операцию для РКО на оплату труда? или как то добавить Вид операции в окне, которое вылезает при формировании РКО? Огромное спасибо всем, кто подскажет. Только начинаю работать с этой прогараммой, поэтому задаю такие глупые вопросы)
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Sweet,пожалуй, присоединюсь к вопросу от  Марина Августовна, зачем понадобился субсчет к 70 счету?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 22.08.2008 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 22
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо огромное за ответы!!!! Просто хотела разбить, например. так: Д 70.01 - Выплата з/п, Д 73.03 К 70.02 - компенсация за использование авто, а в корреспонденции с 97м можно еще по какому-нибудь субсчету начислять, например, отпускные будущих периодов
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 22.08.2008 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 22
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если работник Лена уходит в отпуск с 23 августа по 7 сентября, то все отпускные она получает на руки сразу перед отпуском. Но расходы признаются в том расчетном периоде, в котором они имели место быть, независимо от сроков фактичееской выдачи денег. Поэтому суммы отпускных за сентябрь мы отражаем на счете 97
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ну так и выберите в расходнике 97 счет, а компенсацию и все такое прочее у меня в аналитике по субконто, не надо для этого субсчета заводить..
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | |
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Только... смутило меня немного то, что вы в расходнике хотите 97 счет указывать. Если я не ошибаюсь (а я могу ошибаться в этом), мне кажется, мы выдачу отпускных делаем счетом 70, но отпускные списываются у нас на 97 счет. В общем, уточню на работе... 
				__________________ 
		
		
		
		
	Жизнь прекрасна!  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 22.08.2008 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 22
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			да, действительно, счет надо выбирать не в расходнике 
		
		
		
		
		
		
		
	 его надо выбирать в операции по начислению заработной платы, я считаю з/пл в отдельной программе и у меня автоматом разбрасывается на счета (70 или 97), а по расходнику вы можете только выплатить зар. плату (т.е это только 70 счет)
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			можно конечно завести субсчета к 70 счету, но как мне кажется гораздо удобнее аналитика по субконто... а субсчета надо попросить програмиста чтобы сделал (если вам очень надо 
		
		
		
		
		
		
		
	 )) )
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Значит, посмотрела я как мы делаем.  
		
		
		
		
		
		
			Журналы - Заработная плата - Начисление зарплаты Вкладка - Сведения о начислении: подразделение - участок эксплуатации счет отнесения затрат на оплату труда - указать в ведомости кор.счет аналитика - 97 расходы будущих периодов "отпускные" - там указываем дату начала и окончания списания. Способ признания расходов - по календарным дням Проводки: Дт 97 Кт 70 - отпускные Дт 70 Кт 68.1 - НДФЛ Выплата зарплаты: Дт 70 Кт 50.1 - выдано из кассы. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Жизнь прекрасна!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Расходный кассовый ордер | Орхидея | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 07.08.2008 11:45 | 
| Приходно-кассовый ордер | SkyWoker | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 6 | 13.04.2008 01:47 | 
| кассовый ордер | Констанция | Расчеты | 8 | 22.02.2008 00:44 | 
| расходный ордер | pusk | Расчеты наличными | 3 | 08.06.2007 04:32 | 
| Приходный ордер | annamarina | Расчеты наличными | 1 | 04.05.2007 01:41 |