Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			kalina, спасибо у меня открыта эта тема....Форменную одежду мы уже давно в вели в эксплуатацию, а вот вышивку логотипа сделали только в декабре (и то еще не сделали, дир. авансом подписал доки). Т.е. мне накладную по вышивке учитывать на 10 счете, как и форменную одежду? 
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.03.2007 
				
				
				
					Сообщений: 5,665
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 5
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я думаю, её надо ставить на увеличение стоимости одежды. Ну не может вышивка существовать отдельно!
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	это не я  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А почему бы не учесть как услуги сторонних организаций, если одежда уже передана в эксплуатацию? Только вот отнесение или неотнесение на расходы будет то же что и по одежде, т.е. если одежда отнесена на расходы, то и вышивку то же можно в расходы, если нет, то нет.
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось Главан; 03.01.2009 в 19:00. Причина: уточнение  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ребят, скажите, я правильно поняла. Форменная одежда, которая остается на балансе организации, не может быть учтена в расходах....Проверьте пожалуйста, правильно ли я сделала проводки  
		
		
		
		
		
		
			Дт 10.10 Кт 60.1 -595 руб (НДС вкл. в стоимость) Дт 91.2(не прем. для целей НУ) Кт 10.10-595 руб Значит и логотипы, тоже, надо учесть на 10.10?????? или как мне увеличить стоимость форменной одежды.....   я не понимаю 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 141
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вы знаете, я не знаю честно как правильно это сделать, я всегда заказывала спец. одежду с логотипом. Но думаю, что в этом случае лучше сделать так вы спецодежду списываете примерно через год, таким образом лучше провести этот акт за логотипы через 97 счет и списывать эту сумму равными частями, просто поясняю: форма куплена ранее она на сч. 10.10, грубо говоря вы не можете задним числом ввести этот акт и увеличить стоимость сп. одежды, а вот логотипы на 10.10 отдельной проводкой ну это как то глупо. Если я не права, то извините. Я просто не знаю как лучше.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Julia2008, у меня на логотипы не акт выполненных работ, а накладная....Не знаю, имеет это значение или нет, т.к. учет логотипов я сделал через Услуги сторонних операций и пока учла на 10.10 (наверное, и в самом деле это глупо)......
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | |
| 
            
			 просто бух 
			
			
			
			Регистрация: 07.07.2008 
				
				
				
					Сообщений: 2,095
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 23
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	Лучше всего хорошо делать то, что делаешь.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 141
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, это все понятно. Только мы включаем все расходы связанные с подгонкой, доставкой и т.п. сразу же, а не когда она год лежит, а потом мы делаем логотипы, а потом переоцениваем. Я считаю, что так как я уже писала будет правильно и с налоговой проблем не будет. Мы так же имеем право списывать такие затраты через вспомогательные счета.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Лечение сотрудников | СандраQQ | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 15 | 18.02.2009 04:30 | 
| КБК на сотрудников и самого ИП | Галина Вас. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 01.09.2008 13:35 | 
| страхование сотрудников | Наталья Коробейникова | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 14.04.2008 12:12 | 
| Вычеты на сотрудников | zarina | Зарплата и кадры | 1 | 13.11.2007 06:28 | 
| Обучение сотрудников. | Olyunyaa | Делимся опытом | 2 | 05.09.2007 12:03 |