Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В 2004-2005 г. сторонней организацией нам были оказаны услуги по реконструкции здания с услугами все нормально. Но вот входной НДС так и остался на 19.1.....на сумму 1700000руб...думаю что прошлые бухгалтера сначала побоялись использовать этот НДС чтоб не получилось ндс к возмещению у нас небольшие обороты.... а потом видимо про него забыли.... насколько я понял что НДС просроченный на 3 года уже нельзя использовать как НДС.... Что с ним делать? Можно ли его как не возмещаемый НДС т.е. отнести на 01 и в дальнейшем списывать в виде амортизации? Или же его надо списать за счет прибыли по причине просроченности? А если за счет прибыли то как чястями или сразу? Просто для нашей организации это немаленькая сумма.... Заранее благодарен.
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| После начала применения УСН прошло 3 года - опять заявление???? | Besson78 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 08.01.2009 19:07 | 
| ИП больше нет, а долги его остались | s0ft | Налоги и право. Юридические вопросы. | 2 | 19.03.2008 15:29 | 
| Вычет больше з/п | Nati | Зарплата и кадры | 11 | 19.02.2008 21:01 | 
| Просроченный счет-фактура | Лариса Павловна | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 25.09.2007 17:44 | 
| УСН Расходы больше доходов - Что делать ? | avercons | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 03.11.2006 20:56 |