Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 411
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Всем здравствуйте! Такая проблема: делаю закрытие месяца (Программа 1С "УСНО" v 7.7. (15%) Вот например, комиссию банка за ведение р/с я скидываю на 91 (принимаются для НУ), а вот аренду на 26. И после проведения операции закрытие месяца он закрывает только 91 счет и 90 (продажи). А про 26 вообще ничего не видно, не слышно. Получается вот что - Д90.9 К99 - прибыль. Д99 К91.9 - убыток. И все. Что это может быть? Может я что-то не так делаю?  
		
		
		
		
		
		
		
	 
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 411
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Не, не списывается. А как должно быть правильно: Д90.8 К26 ? Или по-другому?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня торговля, я аренду списываю на 44 счет. Поэтому в конце месяца у меня проводка Дт90.7 Кт 44.3, но это списывается в том случае, если аренда оплачена.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 411
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну я выпиской провел оплату поставщику. А до этого сделал операцию "Услуги сторонних организаций". Получилось Д26 К60 - сумма аренды. А потом уже Д60 К 51 - сумма аренды. Фирма рекламные услуги оказывает. Печатает объявления в журналах. А при закрытии месяца ничего не списывает. Вручную списывать что ли?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Niky N, В плане счетов у вас по 26 счету есть субконто?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 411
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да я бы с радостью :smile:, но нет там ни 26.1, ни 26.2. Один 26 счет и все. Зато есть 44.1, 44.2 и 44.3. А чем чревато, если я спишу на 44 счет расходы организации, занимающейся предоставлением услуг?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а это что такое тогда? Посмотри, как бывший бух. списывала в прошлом году?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 411
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да откуда ж мне знать, как бывший бух. списывала. Я по справке из банка о движении ден. средств пытаюсь изо всех сил восстановить БУ. С чистого лица, с самого начала первой операции. Вот я сейчас загрузил Демонстрационный режим. Расходы с 26 счета списывает на 90.4. А у меня не хочет.  
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Когда делаете документ "Услуги сторонних организаций" и устанавливаете там кор. счет 26, надо установить субконто 1 уровня "Аренда"(если в справочнике его нет, то надо добавить), и по этому субконто установить(выбрать из того, что там есть) вид расхода - "расходы(или прочие расходы - не помню точно), принимаемые для налогообложения". Потом перепровести документ и перепровести закрытие месяца, не забыть установить галку на закрытии сч. 26
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 411
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вот захожу я в "Услуги сторонних организаций", в графе "Услуга" пишу - аренда офисного помещения. В графе "Счет затрат" выбираю "26". В графе "Для целей налогообложения" выбираю "принимаются". 
		
		
		
		
		
		
		
	Далее у меня графа "Вид субконто1" здесь уже выбрано "статьи затрат". Захожу в графу "Субконто1". Там, значит, надо выбрать статьи затрат. Я создаю "Аренда". Перепровожу, затем формирую выписку на оплату, затем перепровожу закрытие месяца. И ничего. Не идет списание 26 счета.   Пойду, накуплю амбарных тетрадей и буду вручную вести. :smile:
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А реализация у вас есть в этом периоде? Месяцы закрываете каждый, может какой-то пропущен? 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Второй уровень субконто на сч.26 установлен? Последний раз редактировалось Главан; 26.02.2009 в 13:40.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.03.2008 
				
				
				
					Сообщений: 411
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Прошлый месяц (август) закрыл. Там было две операции - получение заемных средств и комиссия банка. Комиссию я отнес на счет 91.1. Провожу закрытие месяца - все отлично. Баланс сошелся. В пассиве по строке 610 (займы и кредиты) числится займ, в строке 470 (прибыль/убыток) - убыток. В активе - ден. средства на р/с.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Проблема с ФСС-4 | Vlata | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 0 | 03.10.2008 14:07 | 
| Закрытие месяца проблема (производство) | Denikin | Программы: 1C 7.7 | 1 | 07.06.2008 16:39 | 
| ПУБ (299) Проблема док. "Закрытие месяца" | newbmv | Программы: 1C 7.7 | 2 | 16.07.2007 11:58 | 
| Что это за проблема НДС? | Максимус | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 46 | 14.03.2007 13:32 |