Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 26.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 7
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте, я - бухгалтер-новичок. Столкнулась с такой ситуацией. Образовалось ООО. Деятельность пока не ведется. Ген. директор приносит мне квитанции по нотариальным услугам. Я их провожу авансовым отчетом и эти расходы отношу на 97 счет. Мы арендуем помещение для офиса. Эти расходы тоже отнесу на 97 счет. А что делать с НДС? Тоже на 97? Если не трудно, поясните. Я что-то совсем запуталась. 
		
		
		
		
		
		
		
	 
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 03.07.2009 
				
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Мы тражаем аренду на 44.1.1 (если у вас 26 счет в порядке, то отражайте на нем) Услуги сторонних организайций. Бух. справкой отображаем НДС (Д60.1 К68.2) В банк. выписке делим на две части одна идет на 60.1 другая НДС 68.2. В конце мес. у вас далжно все схлопнуть.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.09.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 404
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Мне тоже интересно куда ндс  определить, а на 19 счете его нельзя оставить?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Давайте жить дружно  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#6 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Есть конечно вариант оставить их на 19 счете и Возместить следующим налоговым периодом, когда будет реализация, но это противоречит НК. так что думайте сами.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | |
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 270
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Доходов нет, есть расходы,начислять з.п директору? | lenas | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 10 | 19.06.2009 10:16 | 
| Закрытие месяца когда есть расходы, но нет доходов | caitleen | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 23 | 29.10.2008 19:49 | 
| Выручки за месяц не было, а расходы есть. Как учесть? | caitleen | Делимся опытом | 24 | 29.10.2008 17:40 | 
| нет доходов есть расходы | Nasty-B | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 17.04.2008 17:05 | 
| Расходы есть, доходов нет! Как закрыть квартал? | Капа | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 26.07.2007 09:15 |