Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.05.2009 
				
				
				
					Сообщений: 38
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый День! 
		
		
		
		
		
		
		
	Помогите разобраться, что-то не соображу. Открыли в апреле новую фирму. Расходы есть (кинул их в конце второго квартала с 26-го на 97-ой), доходов нет. Соответственно есть входной НДС и что с ним делать не знаю, т.к. реализации во втором квартале не было. Декларацию подал нулевую, чтобы не было к возмещению. Можно ли предъявить к вычету этот НДС в следующих налоговых периодах или все-таки подавать уточненку с НДС к возмещению или есть другой выход?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Персонифицированный без дискеты,только на "бумажках" | Zinzarra | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 23 | 25.02.2009 12:32 | 
| Нету счетов учета в "Поступление товаров и услгу" - "Покупка, комиссия" | Andrey_R | Программы: 1C 7.7 | 0 | 08.07.2008 18:25 | 
| "входной" НДС | mariv | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 30.01.2008 00:51 | 
| Пакетное создание документов "Оказание услуг" и "Счет-фактура" | Маленький Принц | Программы: 1C 7.7 | 6 | 18.12.2007 19:06 |