Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.01.2010 
				Адрес: Оренбургская обл 
				
				
					Сообщений: 117
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите кто знает, как ввести начальные остатки по заработной плате в ЗУП 8.1. Начали учет с 01.01.10 имеется задолженность перед работниками за 2009 год, которую гасим в 2010.
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.01.2010 
				Адрес: Оренбургская обл 
				
				
					Сообщений: 117
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Возьмем с предыдущей базы, понятно что неудобно, а что делать?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Снова бух 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			tanitazay, добавила вид начисления "Ввод начального сальдо" (не облагаемый ничем и не отражаемый в бух. учете, соответственно, не входящий в базу для расчета среднего), потом регистрацией разовых начислений от 31.12 ввела задолженность декабрем, чтобы сформировать долг за работниками на 01.01. Далее январская выплата за декабрь...  
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.01.2010 
				Адрес: Оренбургская обл 
				
				
					Сообщений: 117
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Большое спасибо за совет. Попробую так сделать. Хотя на небольшой фирме сделала иначе: сделала приказ о приеме на работу 31.12.09, затем расчитала зарплату за декабрь 09, поправила конечный результат вручную до необходимых значений, а затем выплатила в январе как заработную плату.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | |
| 
            
			 Снова бух 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Если начисление - соглашусь, а если только сумма к выплате исправлена, а начисление не идет, то этот месяц будет тянуть в средний заработок неверными суммами. Опять вручную править...  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | |
| 
            
			 Консультант 1С 8 
			
			
			
			Регистрация: 29.10.2009 
				
				Возраст: 51 
				
					Сообщений: 68
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Пункт меню "Операции" -> "Документы" -> "Корректировка записей регистров накопления". Добавить - установить дату "31.12.09". Нажать кнопку "Настройка", поставить галочку "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций" и заполнить по сотрудникам.  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.01.2010 
				Адрес: Оренбургская обл 
				
				
					Сообщений: 117
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я корректировала начисления под конечное сальдо, которое и выплачивала, но там и численность 10 работников, да и отклонений нет. А в другой фирме чего только нет: и алименты, и отпуска по уходу за детьми, и переходящие отпуска с больничными, в общем полный комплект да еще и численнось работников большая, вот и думаю как мне все это упростить да и не ошибиться  
		
		
		
		
		
		
		
	  Вот и приходится работать параллельно в 2-х базах.
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.01.2010 
				Адрес: Оренбургская обл 
				
				
					Сообщений: 117
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			AML, Большое спасибо за совет. А как ввести задолженность по алиментам в этом документе? Мы их удержали, но не перечислили. Соответственно должно повиснуть на контрагентах начальное сальдо.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | |
| 
            
			 Консультант 1С 8 
			
			
			
			Регистрация: 29.10.2009 
				
				Возраст: 51 
				
					Сообщений: 68
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 ![]() Достаточно того что у Вас произошло удержание с сотрудника. Сальдо по выплате алиментов контрагенту нужно заводить в бухгалтерской программе.  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 UXOBA - это я. (-; 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.04.2010 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 44 
				
					Сообщений: 1,820
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 12
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я только учусь ))) ЗУП базовая 8.1.15.14 релиз 2.5.24.4 
		
		
		
		
		
		
			Вот мои впоросы: 1. В этой программе формируются платежки для перечисления налогов ? (если да, то где и как) - нашла только на перечисление з.пл 2. Есть ли здесь такая же функция как в 7.7 Бухия: отчет по налогам с ФОТ. (Или она присутствует в 8.1 бухии?) 3. Где мне указать для налогового учета, что вот эти три человека (три должности) должны учитыватся не на сч 26.01, а на сч 26.02 ? 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Я не терпел поражения. Я просто нашел 10 000 способов, которые не работают" (Томас Эдисон)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 Снова бух 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ux.Tatyana, по п.3 я делаю так: 
		
		
		
		
		
		
		
	Учет з\п-Способы отражения з\п в учете, здесь добавляется нечто, что в ЗиКе наз-сь "шаблоны проводок"   Можно задать бух и налоговый учет. Потом доком "Ввод сведений об учете заработка сотрудников" привязать созданные проводки к людям... Про  привязку к должностям пока не знаю, могу привязать к подразделение, к челу, к виду начислений\удержаний.По п.2: что это и как должно выглядеть? Может, можно сформировать через "анализ налогов и взносов" или через "отражение з/п в регламент. учете"? По п.1 пока ничего вразумительного сказать не могу  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 Снова бух 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			да, вспомнила, я там разнощу перечисление налогов, "фиктивные п\п", также, как и выписки для закрытия выплаты  
		
		
		
		
		
		
		
	 ))В отчеты РСВ-1 и 4-ФСС суммы и №п\п (где нужны) выводит. А чтобы реально перечислять налоги из ЗУП... Оно мне как-то и не надо, есть фин. отдел и Бух 7ка   А я по части расчетов.
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 UXOBA - это я. (-; 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.04.2010 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 44 
				
					Сообщений: 1,820
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 12
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Как это лучше сделать? через какую операцию?  
		
		
		
		
		
		
			Стала отпуск рассчитывать, и возник вопрос ))) 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Я не терпел поражения. Я просто нашел 10 000 способов, которые не работают" (Томас Эдисон)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | |
| 
            
			 UXOBA - это я. (-; 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.04.2010 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 44 
				
					Сообщений: 1,820
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 12
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Полянская, Brainev, спасибо вам ОГРОМНОЕ. Обложилась книжками. И все равно возникают вопросы. Даже завела себе тетрадку, и как в институте на лекциях все себе конспектирую, что и как я сделала))) 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			"Я не терпел поражения. Я просто нашел 10 000 способов, которые не работают" (Томас Эдисон) Последний раз редактировалось Ux.Tatyana; 09.06.2010 в 13:24.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 UXOBA - это я. (-; 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.04.2010 
				Адрес: Москва 
				Возраст: 44 
				
					Сообщений: 1,820
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 12
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			вот об этом я и спрашиваю: как? 
		
		
		
		
		
		
			До этого вся работа была в 7.7 Бухия стандартная версия Сейчас: есть 7.7 и вводятся данные в 8-ю версию бухии и в ЗУП (обе 8-ки базовые) Я готова и руками вбить эти данные (на 01.1.10 всего 18 человек) 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Я не терпел поражения. Я просто нашел 10 000 способов, которые не работают" (Томас Эдисон)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 07.04.2010 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 179
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Все просто, мысленно переноситесь во времена годом раннее и создаете всю цепочку документов "Начисления","Отпуска","Больничные" во общем ВСЁ. Затем сверяетесь с расчетными ведомостями за тот период и если все ок, то данные у вас есть. Чтобы не было входящей задолженности на 2010 год можно в конце ее списать одной общей выплатой.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  |