Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 Оптимист ;) 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.10.2009 
				Адрес: ПряникCity 
				
				
					Сообщений: 1,922
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 49
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Привет всем. Меня тут попросили нулевой отчет сдать вновь созданной организации. Но потом выяснилось, что в январе был открыт расчетный счет и снимались деньги за открытие расчетного счета, за установление системы «Банк-клиент», за заверение карточки с образцами подписей. Последняя операция облагается НДС, соответственно была получена счет-фактура. Доходов никаких не было. Вопрос для тех, кто сталкивался с такой ситуацией. Учитывали ли вы данные расходы в целях налогооблагаемой прибыли. (Письма Минфина говорят, что данные расходы учитываются, но вопрос, как к этому относятся налоговики?) Ответьте, пожалуйста, как именно вы поступали в данной ситуации?  
		
		
		
		
		
		
		
	 
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.02.2010 
				
				
				
					Сообщений: 123
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Оптимист ;) 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.10.2009 
				Адрес: ПряникCity 
				
				
					Сообщений: 1,922
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 49
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ANIX, Вы именно так сделали? Или вы просто считает, что так надо делать?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Оптимист ;) 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.10.2009 
				Адрес: ПряникCity 
				
				
					Сообщений: 1,922
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 49
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ANIX, Спасибо большое за ответ. Мне тоже кажется, что так будет более правильно.  
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.04.2010 
				Адрес: Екатеринбург 
				
				
					Сообщений: 405
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я бы сказала, что не так надо делать. Эти расходы по экономической сути не относятся к расходам будущих периодов. Это расходы того периода в котором они были произведены. Здесь надо смотреть периоды. Если это конец налогового периода (год) то показываете убыток. И переносите его на будущие периоды. Ну подаете отдельный лист декларации. Я если это отчетный период (квартал), то ничего не делаете, учитываете как обычно. За налоговый период этот убыток у Вас уйдет. У Вас могут возникнуть проблемы с НДС. Налоговая не хочет принимать такие декларации по НДС с суммой вычетов если нет суммы начислений. Но Минфин уже писал, что это  имеет место быть. Только лично я не показываю такой НДС не хочется бегать в ИФНС таскать документы на комералку. Проще о них забыть.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.02.2010 
				
				
				
					Сообщений: 123
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			я именно так и делала. Пошла в свою ИФНС в камеральный отдел. Объянила ситуацию. Мне сказали сдавать нулевку...вот и повис у меня 19 счет. Списала потом, как только реализация появилась.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | ||
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Я лично полностью поддерживаю Kidlena. Вот у кого всё правильно, за исключением того, что она наказывает своего работодателя на деньги. Вот с этим я никогда не соглашусь: Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 Оптимист ;) 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.10.2009 
				Адрес: ПряникCity 
				
				
					Сообщений: 1,922
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 49
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Все дело в цене вопроса. Если суммы небольшие, (например, расходы в целях налогооблагаемой прибыли 2000 рубле, вычеты по НДС 200 рублей.), то вполне объяснимо, что из-за таких сумм связываться с налоговиками охоты большой нет.  
		
		
		
		
		
		
		
	И все-таки убыток вновь созданной организации в первом квартале не должен вызвать интерес налоговиков. А вот с НДС придется подождать до появления выручки. Это мое личное мнение. Конечно, каждый решает для себя сам, как поступить в такой ситуации.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | |
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Вот так будет правильно. Интересно, а если такого НДСа будет 20000 рублей? 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 Оптимист ;) 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.10.2009 
				Адрес: ПряникCity 
				
				
					Сообщений: 1,922
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 49
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.04.2010 
				Адрес: Екатеринбург 
				
				
					Сообщений: 405
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я работаю аудитором и очень часто сталкиваюсь с ситуацией когда ИНФС на хочет брать в вычету НДС при отсутствии реализации. Мне кажется, что в работе бухгалтера конечно важно знать бух. учет, законодательство и много чего еще. Но важнее принимать решения о возможных налоговых последствиях. Так вот когда ко мне приходят и говорят "Скажите как сделать", то надо понимать, что аудитор дает набор способов решения проблемы, а Вы должны решить какой Вас устраивает. Так вот. При наличии суммы к зачету, при отсутствии реализации, Вы фактически просите вернуть НДС из бюджета. Порядок действия ИФНС в таком случае оговорен в Кодексе. И первое, что они сделают - проведут камеральную проверку. По результатам которой вынесут решения. Примерно в 70% случаях ИНФС отказывает в возмещении. Выход один идти в суд. Примерно 10% налогоплательщиков, так и поступают. Только суммы там имеют немного другой порядок. А я это все к тому, что каждый выбирает для себя исходя из налоговых последствий.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Коллеги!!! А если ситуация такая: 
		
		
		
		
		
		
		
	Компания открылась в 1 кв. 2010 г. Выручка есть. Но НДС к вычету все же!!!! Что делать ??? Не брать к вычету кое какие расходы ??? Это же тоже вроде как неграмотно...???? Типа поздно пришли документы ??? Подтверждение не смогу подкрепить ??? Да и все же придеться уточненку потом сдавать... т.е. опять ндс к вычету !!!! С П А С И Б О !!!!!!!!!!  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.04.2010 
				Адрес: Екатеринбург 
				
				
					Сообщений: 405
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну если вы не хотите бегать в ИНФС и доказывать, что Вы правы, а сумма к возврату не большая, ну ошибитесь Вы при заполнении отчета. Ну, а если сумма серьезная, то тогда ставьте к вычету и отстаивайте все право. Такая ситуация очень часто бывает, когда Вы в начале деятельности закупаете товар на крупную сумму, для дальнейшей реализации и хотите потом, при реализации, этот НДС зачитывать (ну не платить в бюджет). В таких случаях надо ставить НДС к возмещению и отстаивать свою позицию. Пусть зачитывают в будущем. Такое возможно, и встречается достаточно часто.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.04.2010 
				Адрес: Планета земля 
				
				
					Сообщений: 12
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вопрос по амортизации ОС при отсутствии доходов. 
		
		
		
		
		
		
		
	Подскажите как поступить. Организация открылась в декабре 09. УК сформирован имуществом, ввели в эксплуатацию. В годовом балансе отразили по строке 120 "основные средства" 10 000р. Доходов и расходов в 1кв не было, р/с не открывали. Как правильнее поступить с амортизацией готовя отчет за 1-й квартал?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | |
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Иногда предприятия специально ставят ОС якобы на консервацию, чтоб не начислять амортизацию, если это ОС не даёт дохода и не эксплуатировалось. 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.04.2010 
				Адрес: Планета земля 
				
				
					Сообщений: 12
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 А: ОС - 10 П: УК - 10 Делаю внутренний документ на консервацию?  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Можно вообще оставить ОС на 08 счёте. Что вам мешает?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.04.2010 
				Адрес: Планета земля 
				
				
					Сообщений: 12
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  |