Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.06.2011 
				
				
				
					Сообщений: 23
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Первоначально неправильно я забивала поступление товаров от подотчетного лица. Можно ли исправить или каким либо способом перекинуть оформленные поступления их в кассу от подотчетного лица. В настоящее время они числяться как поступления от поставщиков-т.е Д10 К60.1, а нужно Д10К71.Заранее спасибо,даже если ответ отрицательный
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.06.2011 
				
				
				
					Сообщений: 23
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			То есть никаким способом их не перекинуть  через кассу?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Почему вы считает,что это неправильно?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.06.2011 
				
				
				
					Сообщений: 23
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я первоначально вела приход материалов от подотчетного лица в "поступление товаров", а там ведутся расчеты с поставщиками-как мне сало потом известно, т.е проводка Д10К60. необходимо было все это делать через кассу, но так как мало работала с 1С-ввела весь приход материалов от подотчетников именно через "поступление товаров". Я попробовала исправить положение с помощью ручной корректировки и вроде как получилось Д10К71..ФИО подотчетника-но можно ли так??? Просто очень жалко -много ввела поступлений (несколько месяцев)(((
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			НатальABD, какие документы от продавцов у вас есть на поступившие материалы? Подотчетные лица получали деньги под отчет на покупку материалов ,а потом отчитывались авансовыми отчетами? Или сначала покупали,а потом сдавали авансовые отчеты и организация возмещала им произведенные расходы?. 
		
		
		
		
		
		
			Я хочу понять,почему нужно обязательно проводить поступление через авансовый отчет ,а не так ,как делали вы,через поступление материалов документом Поступления,а в авансовом отчете проводить только расчеты с подотчтеным лицом по суммам. 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.07.2010 
				
				
				
					Сообщений: 172
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я так понимаю у вас упрощенка, тогда просто сделйте исправитльную по счету 60 уберите ручной операцией, ну как выход, если не хотите все делать заново
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.06.2011 
				
				
				
					Сообщений: 23
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Бухгалтер выдавал деньги на покупку материалов подоотчетникам, те в свою очередь приносили чеки. Также бухгалтер выдавал этому лицу официально сумму в подотчет. Если быть правильной я так понимаю сейчас: необходимо было оформлять авансовый отчет , где есть описание этих товаров. 
		
		
		
		
		
		
		
	То есть в настоящее время есть проводка Д71К50! И то что я незнаючи сделала Д10К60-через поступления товаров. Жалко много ввела- учет до лета ввели в ручную-1С не было)Летом установили 1С и начали вводить главный бухгалтер движения касса. расчетный счет-я движения по счету 60 и 71. несколько месяцев ввела и дошло -что делала не то что нужно.Жалко потраченное время. Вот и спрашиваю у Вас что можно сделать.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Возможно,я не до конца поняла проблему или потому,что совсем не знаю 1С8,но продолжаю думать,что при предварительной выдаче денег подотчетному лицу,можно оформлять покупку,как через авансовый отчет,где придется вводить все позиции материалов,а можно и через поступление материалов ( поставщик -то известен,раз вы уже ввели эти документы).Авансовый отчет в этом случае тоже будет,но корр.счет введется не 10,а 60 (субконто-поставщик).Расчеты с подотчетным лицом и с поставщиком будут закрыты. 
		
		
		
		
		
		
			Поправьте меня,кто усматривает в этих действиях ошибку. 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 . 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.08.2010 
				
				
				
					Сообщений: 4,732
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 551
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Аланда, согласна с вами) самое простое сейчас - это ввести Авансовые отчеты (т.к. они необходимы) и заполнить в них закладку Оплата, где перечислить всех контрагентов-поставщиков по тем чекам.  
		
		
		
		
		
		
		
	Таким образом 60-й закроется проводкой по ав.отчету Дт 60 Кт71  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 30.06.2011 
				
				
				
					Сообщений: 23
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А все поняла, наверное)) Просто в настоящее время когда я просматриваю карточку счета 60 у меня  показывает задолженность, а оплату по этой задолженности надо тогда через авансовый)) попробую так сделать!Спасибо
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Есть товар на сч.41 
		
		
		
		
		
		
			Надо использовать его в производство. Как более правильно: сразу передать требованием-накладной (Д20 К41) или сначала ручной операцией Д10 К41, а уже потом требованием? 
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |