Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.09.2010 
				
				
				
					Сообщений: 175
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте уважаемые коллеги ! Помогите пожалуйста разобраться что делать? Ситуация такая : 
		
		
		
		
		
		
		
	24.12.2010 мы оплатили поставщику за товар 5964 в т.ч. ндс 909,74 я приняла эту сумму к вычету по НДС т.е в книгу покупок поставила поставщик документы обещал прислать почтой и прислал в 2011 счет фактуру от 27.12.2010 на сумму 4581 т.е на 1383 меньше как выяснилось что получили не совсем то, что-то недополучили, получается я занизила налог базу по НДС ... на что поставщик прислал мне на полную сумму 5964 счет фактуру на аванс от 24.12.10 и сейчас у меня две счет фактуры одна на аванс от 24.12.2010=5964 и приходная на товар от 27.12.10 = 4581 что мне сейчас делать чтобы не вносить исправления в декларацию за 4 кв2010г???? просить у них исправить дату отгрузки на 2011? или как все это зачесть в 1 квартале 2011?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
		
  | 
	
		
  |