Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 11.04.2011, 09:53   #1
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 11.04.2011
Сообщений: 1
Спасибо: 0
Печаль Ввод начальных остатков по 76 АВ, и зачет при отгрузке

Доброе утро!
МЫ поменяли 1 С с 7.7 на 8.2 бухгалтерия, и ввели началные остатки по 76 счету, авансы полученные на начало 2011 , в марте провели отгрузку, но 76 счет не закрывается, в моем понимании, эта сумма должна пройти по книге покупок и еще раз по книге продаж.

но почему по программа проводить 1 раз по книге продаж.
Остатки я ввела на конец, на 31.12.2010
Мис84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 12:17   #2
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков по 76 АВ, и зачет при отгрузке

Цитата:
Сообщение от Мис84 Посмотреть сообщение
ввели началные остатки по 76 счету, авансы полученные на начало 2011
необходимо также ввести остатки по 62.02 и в конце января сформировать книгу покупок, тогда 76 закроется, также не забываем про записи по регистрам
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано?
Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.
TytOnXamOn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 20:00   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 07.04.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 179
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков по 76 АВ, и зачет при отгрузке

Важно чтоб совпадали документы расчетов с контрагентами в аналитике 76.АВ и 62.02 иначе закрытия не случится.
Brainev вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 12.04.2011, 07:27   #4
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Ввод начальных остатков по 76 АВ, и зачет при отгрузке

Цитата:
Сообщение от Brainev Посмотреть сообщение
Важно чтоб совпадали документы расчетов с контрагентами в аналитике
ну это само собой разумеется
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано?
Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.
TytOnXamOn вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot