Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.09.2009 
				
				
				
					Сообщений: 434
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день, имеется ООО на УСНО Дох-Расх 
		
		
		
		
		
		
			оплатили услуги сторонней организации: 118 рублей (в том числе 18 руб НДС) одним платежным поручением. как правильно сделать запись в КУДИР: 1. Одной строчкой: 118 рублей: Услуга в том числе НДС 18 руб 2. или двумя строчками: 100 рублей услуга 18 рублей НДС с услуги подскажите, пожалуйста 
				__________________ 
		
		
		
		
	учиться, учиться, учиться  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.09.2009 
				
				
				
					Сообщений: 434
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите, еще нерадивому: 
		
		
		
		
		
		
			"После оплаты" - это я понимаю "После оприходования" - это что такое и как понимать? например: я 5 числа каждого месяца плачу за услугу (за текущий месяц): а в послений день месяца они мне счет-фактуру выдают и акт выполненных работ подписываем. Оплата будет 5-го числа, а оприходование услуги когда? 
				__________________ 
		
		
		
		
	учиться, учиться, учиться  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Это оплата 
		
		
		
		
		
		
		
	Это оприходование/получение услуги,за которую уже заплатили,значит ,и учитываться расход будет в последний день месяца,когда соблюдены оба условия для принятия расхода.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.09.2009 
				
				
				
					Сообщений: 434
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я что-то совсем запутался... 
		
		
		
		
		
		
			а к чему тогда кассовый метод? когда деньги пришил/ушли в кассу или на счет, тогда и считается доход или расход... не могу понять где я не прав.... растолкуйте, пожалуйста 
				__________________ 
		
		
		
		
	учиться, учиться, учиться  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вы рассуждаете с точки зрения логики,по которой доходы и расходы должны определяться одинаково-кассовым методом.А мы должны руководствоваться налоговым кодексом,который по-своему трактует кассовый метод при УСН 
		
		
		
		
		
		
		
	  Как принимаются расходы, описывается в соответствующей главе НК,причем для материалов и для товара применяется разный порядок.Именно так,для доходов применяется точно кассовый метод -получили оплату от покупателя,значит,получили доход.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | |
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.09.2009 
				
				
				
					Сообщений: 434
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			блииииинн.....  
		
		
		
		
		
		
			![]() спасибо за ответы, пороюсь в НК, потом спрошу еще вопросы ![]() кстати, укажите, пожалуйста конкретные пункты и статьи НК, чтобы я ничего не пропустил. И еще, Вы сказали: Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	учиться, учиться, учиться  
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Для услуг так же,как и для материалов ,необходимо их получить и оплатить,а для товаров,купленных для перепродажи, необходимо их получить,оплатить  поставщику,реализовать покупателю.До недавнего времени нужно было за проданный товар еще и получить оплату от покупателя,но  появилось письмо минфина,позволяющее списывать покупную стоимость проданных товаров,не дожидаясь оплаты от покупателя.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.09.2009 
				
				
				
					Сообщений: 434
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день, подскажите, пожалуйста по поводу заполнения КУДиР: 
		
		
		
		
		
		
			Я разбил свои расходы на группы и получилось несколько вопросов: Какой датой записывать в КУДиР следующие расходы: 1. налог НДФЛ, взносы в ПФРФ и ФСС - на оплату труда: (расчетная ведомость последним числом месяца, а плачу 5-го числа следующего месяца) значит в расход записываю 5-го числа? 2. налог НДФЛ, взносы в ПФРФ и ФСС - на отпускные: (плачу тем же числом, что и отпускные) значит в расход записываю этим же числом? 3. Заработная плата (расчетная ведомость последним числом месяца, а плачу 5-го числа следующего месяца) значит в расход записываю 5-го числа? 4. Аванс по заработной плате (расчетная ведомость последним числом месяца, а плачу 20-го числа ) Когда в расход? 5. Отпускные, компенсации при увольнений: В расход датой выплаты? 6.Банковские комиссии: Банк берет с меня за обслуживаение счета (в конце месяца), за отправку документов через расчетную сеть (в конце месяца), за прием и пересчет денежных средств (в день Объявления на взнос на р\с), плата за оказание доп. услуг (в день таких доп услуг). Все эти расходы записываю в КУДиР той же датой, что и сами расходы? Ответьте, пожалуйста по пунктам 
				__________________ 
		
		
		
		
	учиться, учиться, учиться  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |