Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
|
раскажаите как правильно учитывать билеты РЖД, если сотрудник поехал в командировку на поезде, и потом предъявил билет как мне его правильно проводить на за траты сразу с 71 или через 60. и если в нем выделена сумма НДС могу ли я ее предъявить к вычету и нужна ли для этого с/ф, и в каких нормативных документах можно посмотреть правильность учета билетов на поезд
|
|
|
|
|
|
#2 | |
|
дир, просто дир
|
Цитата:
Да. сч-ф не нужна.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: начинающий бухгалтер
|
а на 19 можно к вычету сразу с 71 ставит или сначало через 60 надо провести суммы
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|