Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Всем привет.
В 3ем квартале получили большую предоплату, заплатили большой НДС, отгрузка в 4ом, соответственно получаем НДС к возмещению. Камералку не хотим. Как правильно все оформить? может можно потом к вычету НДС принять чтобы отрицательный не получался? Прошу сильно меня не пинать за вопрос - просто мой бухгалтер не в зуб ногой ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,386
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]()
Я вообще не поняла,откуда возьмется возмещение в 4 квартале,если будет отгрузка на сумму предоплаты (НДС уплате по отгрузке) и одновременно на эту же сумму зачет предоплаты и включение НДС с предоплаты в книгу покупок(НДС к вычету).По-моему ноль получится,а не к возмещению.
![]() Поменяйте бухгалтера,чтобы был зубастый,а еще лучше знающий ![]() Или я неправильно поняла вопрос? ![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
так можно? или есть более разумные методы? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]()
Bentley, вы аванс-то возмещаете, однако вы на сумму отгрузки, на которую у вас был аванс начисляете ндс к уплате, так что авансовый ндс, при условии равенства суммы аванса сумме реализации закрывается в ноль
гоните буха...
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]()
Bentley, смотрите.
вы получили в 3 квартале аванс 100 руб заплатили с него ндс 15 руб. в 4 квартале у вас реализация на 100 руб. вы с реализации начисляете ндс к уплате 15 руб, принимаете ндс к зачету с ранее начисленного с аванса 15 руб. получаете 0. но кроме этого надо смотреть какие операции у вас будут еще в 4 квартале.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]()
Bentley, еще раз об учете НДС.
В третьем квартале с полученной предоплаты начислили НДС к уплате в бюджет ( счет-фактуру включили в книгу продаж) и заплатили эту сумму . В четвертом квартале вы делаете отгрузку под полученный аванс и начисляете НДС к уплате с отгрузки , включаете счет-фактуру уже по отгрузке в книгу продаж,НО для того ,чтобы не было двойного налогообложения ( один раз в 3 квартале вы уже заплатили НДС с этой суммы) счет-фактуру на полученный аванс включаете в книгу покупок к вычету.Итого в 4 квартале у вас есть НДС к уплате по отгрузке минус восстановленный НДС с предоплаты,и если суммы одинаковые к уплате получаете ноль и никакого возмещения НДС у вас не получается.НДС к возмещению,которого вы так боитесь получится,если НДС в книге покупок будет больше,чем НДС в книге продаж,т.е. не вы должны заплатить в бюджет,а вам бюджет должен что-то возместить.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
теперь точно к возмещению))) help!!! |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]()
Bentley, а других операций с ндс не было?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]()
Bentley, так сложно сказать - надо цифры смотреть. если купили больше чем продали - возможно и так
![]() может и не надо буха гнать.. ![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
основной вопрос - как грамотно добавить НДС, чтобы потом не было мучительно больно?
может "ошибочно" провести одну выданную счет фактуру два раза(т.е добавить НДС), а в будущем исправить "ошибку"?????? Последний раз редактировалось Bentley; 08.11.2011 в 20:48. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
или вот так -
попросить контрагента перечислить аванс последним числом квартала. А в начале следующего месяца вернуть его в связи с расторжением договора. ??? еще вариант - для переноса вычета НДС попросить поставщика разбить счет-фактуру на два документа. Один зарегистрировать в журнале входящей документации в текущем квартале, а второй – в следующем Последний раз редактировалось Bentley; 08.11.2011 в 21:19. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]()
Bentley, объясните чего вы хотите? избежать ндс к возмещению? почему? это не больно
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|