Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 427
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день, коллеги! Попросили сдать отчеты за квартал. ЕНВД. Деятельность не ведется с начала года. Сдавать декларацию по ЕНВД + баланс. По оборотке смотрю уже много лет висит сальдо на 20счете в 20 тыс.руб. Что с ним делать? Можно ли как-то от него избавиться? говорят, что когда-то давно было небольшое производство, с тех пор это сальдо и висит. Что с ним делать-то? Просто хотят фирму реанимировать, перейти на упрощенку. Не хотелось, чтобы лишние цифры болтались.
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 427
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Когда-то фирма занималась ремонтными работами, потом много лет была розничная торговля канцтоварами. Сейчас деятельность не ведется уже полгода. Теперь и концов никаких не найдешь по этой незавершенке. Может просто как-то ее закрыть. По ЕНВД сдаются нулевые декларации.  Может на 99 счет списать или 91,2?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			*Наталия*, если вы только на ЕНВД, то можете закрыть на 91 счет, справочку какую нить напишите, что мол это расходы прошлых периодов и т.д., а если совмещаете с ОСН, то так делать не советую.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 427
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ГЛБ, да все эти годы был магазин, т.е. была чисто вмененка. Но если сейчас будет другая деятельность, то это уже будет совмещение режимов.  
		
		
		
		
		
		
		
	ГЛБ, не подскажите в какой момент лучше будет избавиться от этой незавершенки? Если будет деятельность на ОСН, тогда списать на прочие расходы???  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |