Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 279
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! у меня по 1230 строке (дебиторская задолженность) бух. баланса получается сумма в скобках, т.е. минусовая. была сделана проводка д94 к76.2.. на эту сумму, мне казалось, она должна была отразиться где-то в другом месте и без минуса( что-то запуталась немного. спасибо!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 279
Спасибо: 0
|
![]()
)) простите моё невежество, но почему тогда эта сумма не оказалась в строке 1520?
мы груз потеряли, поэтому сделали т акую проводку |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 279
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
" Строка 1230 ""Дебиторская задолженность"", графа ""На 31 декабря 2011 г.""" Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 1*100000,00 + плюс Сальдо отрицательное на конец периода по кредиту счета 60.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 18*000,00 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22 0 + плюс Сальдо отрицательное на конец периода по кредиту счета 60.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32 100 000,00 + плюс Сальдо отрицательное на конец периода по кредиту счета 60.31, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 1*500000,00 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 62.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 62.31, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 0 - минус Сальдо на конец периода по кредиту счета 63 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 79 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1, развернутое по субконто "Уровни бюджетов" 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.2 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.09 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Уровни бюджетов" 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.11 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 68.12 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету субсчетов счета 69 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 71, развернутое по субконто "Работники организации" 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 73 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 75.01 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.1, развернутое по субконто "Контрагенты" 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты" 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.02 -4*000000.00 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.22 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.03 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.32 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты" 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты" 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты" 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты" 51,00 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты" 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты" 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты" 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты" 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты" 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 97 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Дебиторская задолженность"/ 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2, развернутое по субконто "Контрагенты" /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Дебиторская задолженность"/ 0 + плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9, развернутое по субконто "Контрагенты" /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Дебиторская задолженность"/ 0 Итого по строке: -1*282000,00 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]()
Дороти, у вас что-то там с минусом на 76.02 проведено.
Сама по себе проводка 94 76.2 ни о чем не говорит, к ней должны быть еще взаимосвязанные проводки. Зайдите в саму операцию и посмотрите что там и все ли так как должно быть. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 279
Спасибо: 0
|
![]()
я уже всё перепроверила 100 раз, до того, как была внесена вручную проводка д94 к 76.2 на 4 000 000 руб всё ок было, ничего взаимосвязанного я не нахожу, после проведения этой проводки получается вот это((
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 279
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 279
Спасибо: 0
|
![]()
эта мысль и сподвигда меня выяснить, что сделано не так(( а может это как-то связано, чтоконтрагент, которому мы должны, наш покупатель? может, его надо отдельно как-то в справочник контрагенты занести?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 279
Спасибо: 0
|
![]()
у нас там история запутанная, мы перевозчики, потеряли товар заказчика, сами признали претензию, а 3-е лицо, которое осуществляло перевозку, не нашли, на расход сразу такую сумму я списать не смогла, будет большой убыток, мне посоветовали сделать д94 к76.02 на всю сумму, т.е. 4 млн, пока не найдем виновных лиц будет там болтаться, я знаю, что это очень коряво, просто умнее ничего не могу придумать..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]()
Если это был товар не ваш и вы его у себя не приходовали, то 94 вы не используете. Признание претензии - 91.2 76.2. А вообще восьмерка не любит ручных проводок и мстит за них в отчетности))
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 279
Спасибо: 0
|
![]()
я знаю, что так должно быть, но ведь, если я подобную проводку сделаю, у меня убыток будет почти 4 млн!! вот, я и согласилась 94 использовать, короче, вся запуталась и Вас, извините, запутала((( к сожалению, так ничего и не ясно((
Цитата:
вот, теперь ума не приложу, что делать, может, так прямо и сдать?.. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|