Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 бух 
			
			
			
			Регистрация: 08.07.2009 
				Адрес: Западная Сибирь 
				
				
					Сообщений: 19,781
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 143
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо большое  
		
		
		
		
		
		
		
	![]()  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | |
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 451
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 3
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 книга покупок может не включать обороты, которые освобождены от ндс, соответственно биться с обороткой не будут  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 שלום 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 30.03.2009 
				Адрес: Российская Федерация 
				
				
					Сообщений: 10,781
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 105
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 451
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 3
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 бух 
			
			
			
			Регистрация: 08.07.2009 
				Адрес: Западная Сибирь 
				
				
					Сообщений: 19,781
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 143
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.10.2010 
				
				
				
					Сообщений: 451
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 3
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.12.2010 
				Адрес: Нижний Новгород 
				
				
					Сообщений: 114
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 10
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день. 
		
		
		
		
		
		
		
	Ну для начала: 1. Оборотная сальдовая ведомость (далее ОСВ) 90.1 *18/118 = 90.3 - если все так переходим к пункту 2 2. Смотрим ОСВ 62.2 Обороты по Кредиту 62.2 *18/118=Оборотам по Д 76.АВ Обороты по Дебету 62.2 *18/118 = Оборотом по К 76.АВ 3. Смотрим 19 счет, что бы на конец отчетного периода не одна сумма там не висела 4. Теперь проверяем все с книгами покупок и продаж. Формируем Анализ счета по 68.2, смотрим Обороты за период с Кредита счетов за минусом суммы по 51 счету (то что вы заплатили) (итог) = НДС по книге покупок Формируем Анализ счета по 68.2, смотрим Обороты за период с Дебета (итог) = НДС по книге продаж 5. Обязательно проверяем еще и книгу продаж следующим образом: Анализ счета 62.1 (берем только сумму по 91 + 90 счет) Это с кредита счетов + ОСВ 62.2 Обороты по К = Графа 4 Книги продаж "Всего включая продаж с НДС" Теперь по имеющимся данным заполним Декларацию по НДС Раздел 3.Расчет суммы налога, подлежащей уплате. строка 010 Налоговая база ОСВ 90.1- ОСВ 90.3 строка 010 Сумма НДС ОСВ 90.3 Строка 070 Налоговая база ОСВ 62.2 Обороты по кредиту Строка 070 Сумма НДС ОСВ 62.2 Обороты по К * 18/118 (либо ОСВ 76.АВ обороты по Д - эти суммы должны быть одинаковые, см.выше п.2) Строка 120 Сумма НДС = Сумма НДС по строке 010+Сумма НДС по строке 070 Строка 130 Сумма НДС - ОСВ сч.19 Строка 200 Сумма НДС = ОСВ 62.2 Обороты по Д *18/118 (либо ОСВ 76.АВ обороты по К-эти суммы должны быть одинаковые, см. выше п.2) Строка 220=строка 130+строка 200 Строка 230 = строка 120-строка 220 Если сумма по строке 230 получается с "+" то она остается в строке 230 Если сумма по строке 230 получается с "-" то она переносится в строку 240, а из строки 230 убирается. ну вот, вроде бы все, старалась объяснить подробно и на русском)))) Всем кому помогло, говорим спасибо) Сама училась на этой памятке.ПРОЛЬЗУЙТЕСЬ  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  buh.vvkus (17.01.2013), Tvitti2010 (03.12.2012)  | 
		
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 бух 
			
			
			
			Регистрация: 08.07.2009 
				Адрес: Западная Сибирь 
				
				
					Сообщений: 19,781
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 143
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
				__________________ 
		
		
		
		
	“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ”  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | |
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.12.2010 
				Адрес: Нижний Новгород 
				
				
					Сообщений: 114
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 10
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Я немого вас не понимаю. В любом случае сальдо на конец по 19 счету быть не должно.Весь "входящий НДС" должен быть к вычету.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Раздельный учет по НДС осуществляется в случаях когда организация продает товары облагаемые и необлагаемые налогом, при экспортных поставках, при разных режимах налогообложения. Способ раздельного учета организация выбирает сама и закрепляет его в Учетной политике.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.12.2010 
				Адрес: Нижний Новгород 
				
				
					Сообщений: 114
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 10
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну...с экспортом я не сталкивалась, да и не так много фирм, которые на это идут. 
		
		
		
		
		
		
		
	Поэтому расписала "типичную" ситуацию с НДС. Как только испробую "раздельный" учет, обязательно отпишусь, как правильно заполнять)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ООО ВМК, вы молодец 
		
		
		
		
		
		
		
	 Думаю, многим начинающим бухгалтерам,у которых нет ни экспортных,ни облагаемх по разным ставкам операций( или необлагаемых вообще),а сами они только начинают разбираться в учете НДС,ваша памятка очень поможет. 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 08.12.2010 
				Адрес: Нижний Новгород 
				
				
					Сообщений: 114
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 10
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо большое. Я работаю 4 года в бухгалтерии, "различных" и никаких экспортов и т.д. у меня не было.Сама выросла на этом алгоритме, очень удобно, да и девочку сейчас обучаю бухгалтерии (ей эта шпаргалка очень нравится))). Для начинающего бухгалтера здесь и выложила (по ее просьбе))
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			угу.. и если накладная есть, а счет-фактуры нет?  
		
		
		
		
		
		
			девочки, шпаргалки это хорошо, но без понимания процесса не обойтись 
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.04.2011 
				
				
				
					Сообщений: 131
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо большое, вроде понятно, я начинающий бухгалтер, подскажите пожалуйста какие суммы нужно относить на 76 счет, и как сделать так чтобы они попали в оборотку, до меня бухгалтер все делала в ручную, и я теперь не могу разобраться(((
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  |