Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 35
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Помогите пожалуйста с ситуацией: 
		
		
		
		
		
		
		
	Мы покупаем товар в Польше. Стоимость единицы товара 100 евро (для удобства 4000руб). Мы хотим продать его в Казахстан, стоимость товара 200 евро с НДС (для удобства 8000 р. с ндс). Возникают две ситуации 1 вариант Можем ли мы отгрузить товар напрямую из Польши в Казахстан, без пересечения границы РФ. Какую госпошлину мы платим. Как платиться НДС. 2 вариант Мы привозим товар в РФ платим гос. пошлину (20%) и 18% НДС. этот НДС по импорту я потом могу восстановить? Когда мы будем продавать товар в Казахстан могу ли я применять 0 ставку НДС? Надо ли мне мне восстанавливать НДС? если можно прокомментируйте ответ с цифрами Заранее спасибо за ответы  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 2. расходы по растамаживанию может взять на себя покупатель, тогда у вас никаких пошлин 3. реализация не на территории РФ, ндс не облагается  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			sous, не могу понять...почему все говорят про ндс? объясните,пжл, новичку .... надо начинать работать по ВЭД,  а я ничего не знаю
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			sous,  
		
		
		
		
		
		
		
	1 Нашими делами занимается декларант (тамож брокер) по доверенности от нас на таможне? 2 Он же формирует для бухг-рии декларацию, по которой происходит приход товара в 1С? 3 Он же дает реквизиты и коды для уплаты тамож пошлины и НДС? 4 Дата оприходования товара в 1С? 5 какие доки должна получить в бухг-рию? 6 Правда ли, что продажную стоимость ввозимого товара нельзя завышать,тк это контролируется КТС? 7 Расходы компании - это стоимость товара, уплаченная поставщику в европе + там пошлина+НДС на таможне + транспотр 8 Доходы компании - продажная стоимость ввозимого и реализуемого на террит РФ товара? 9 Можно ли открыть ООО НА УСНО? будет ли это более выгодно и возможно ли такое вообще? 10 Какие инстанции еще надо оповещать и что сдавать, помимо ИФНС и валютного контроля в банке, где будет открыть вал счет? 11 оплата поставщику (счет в евро) производить по курсу на день оплаты? СПАСИБО !!!!!!!!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 для таможни, а потом передает в фирму, проверяйте отметки таможни в любой программе приход по условиям договора поставки  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | |||
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
   и скорее это покупная стоимость товараЦитата: 
	
 Цитата: 
	
 валютный счет у вас открыт или расчеты рублями?  | 
|||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Djull (31.01.2014)  | 
		
| 
			
			 | 
		#10 | ||||||||||||
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 Брокер передаст оригинал ГТД - только при ее наличии можем делать вычет НДС по импорту, а также пп с данными о списании НДС и других платежей или слипы чеков, если вы пользуетесь картой. Цитата: 
	
 Может быть, что вы ввозите новый товар и поэтому он по какой-то группе будет ниже рынка или вы прямой и единственный дилер и у вас более выгодные цены итд. При занижении цены Таможня проводит оценку таможенной стоимости и имеет право провести также Корректировку Таможенной Стоимости (КТС) т.е пересчитать ее в большую сторону и соответственно выставить требование на доплату НДС и других платежей. Цитата: 
	
 А расходы вообще гораздо больше - это и склад, и услуги брокера, и логистика итд. Цитата: 
	
 А прибыль или финансовый результат по сделке - это доходы минус расходы без НДС. Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 В банке открывается паспорт сделки, если контракт на сумму больше 50тыс долларов. И предоставляются подтверждающие документы и по поставкам и по платежам в валюте. Всю информацию может дать Банк или можно почитать инструкцию ЦБ РФ, по которой работает Банк. Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 Это все в общем и целом, в каждом случае могут быть свои исключение и тонкости. Правила меняются постоянно и их надо отслеживать.  | 
||||||||||||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Djull (31.01.2014)  | 
		
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 31.01.2014 
				
				
				
					Сообщений: 5
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по вопросу экспорта услуг. Российская организация для иностранной фирмы провела минералого-аналитические исследования проб. Иностранная фирма (покупатель) не осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. Облагается ли эта сделка НДС и по какой ставке: 18% или 0%? Или вообще не подлежит налогообложению? Какими документами подтверждается выполнение контракта? Спасибо.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 23.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 6,134
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 68
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 31.01.2014 
				
				
				
					Сообщений: 5
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 ст. 148 НК и руководствуемся, но сомневаемся- достаточно ли того, чтобы не начислять НДС, что покупатель не зарегистрирован в РФ или же услуги должны обязательно соответствовать перечисленным с ст.148? Страна находится в Африке. Спасибо за внимание.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 31.01.2014 
				
				
				
					Сообщений: 5
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			П.п4, п 1.1  
		
		
		
		
		
		
		
	"4) покупатель работ (услуг) не осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. Положение настоящего подпункта применяется при выполнении тех видов работ и услуг, которые перечислены в подпункте 4 пункта 1 настоящей статьи;" Смущает ссылка на "подпункт 4 пункта 1 настоящей статьи". Только ли этих работ, больше не какие не учитываются, даже если это 100% услуги на экспорт?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |