Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.09.2009
Сообщений: 434
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день,
у нас ООО на УСНО (д-р), ситуация следующая: сотрудник болел, ему выплачиваем больничные, условно говоря в том числе 12000 за счет ФСС. Хотим учесть эту сумму в счет выплат будущих периодов. Сегодня перечисляем ЗП, налоги и взносы. Всего в ФСС по нетрудоспособности полагается за месяц 4000 (из которых 1000 за того сотрудника, который болел) Как учесть эту сумму в ФСС? 1) не перечисять в ФСС по нетрудоспособности вообще ничего за этот месяц (т.е. учесть все 4000) 2) перечислить в ФСС только сумму, которая не относится к этому сотруднику, т.е 3000 (4000 - 1000), и только 1000 учесть в счет "больничных возмещений"
__________________
учиться, учиться, учиться ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.09.2009
Сообщений: 434
Спасибо: 0
|
![]()
так как отчетность в ФСС обезличена, то и учитывать в следующих периодах можно полагающуюся сумму полностью по всем сотрудникам до полного погашения задолженности ФСС перед компанией.
таким образом несколько месяцев просто не платить взносы по нетрудоспособности.
__________________
учиться, учиться, учиться ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Азазелька
|
![]()
...............................
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Азазелька
|
![]()
потом можно подать на возмещение , если хотите
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.09.2009
Сообщений: 434
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за ответ,
Еще есть вопрос по возмещению Условно говоря, больничный 20000 рублей, 10000 за счет работодателя, 10000 за счет ФСС Фирма уплачивает 17400 (20000 -13%) сотруднику по больничному 2600 (13% НДФЛ) НДФЛ по больничному В Кудир вписываю: 8700 выплаченный больничный за счет работодателя 1300 выплаченный НДФЛ с суммы за счет работодателя остальные 10000 я вписываю в 4ФСС как возмещение за счет будущих периодов, а в КУДИР эта сумма попадет частями (так как ежемесяные выплаты меньше) в день начисления ЗП и взносов до полногопокрытия суммы Я все правильно делаю?
__________________
учиться, учиться, учиться ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Азазелька
|
![]()
В целях налогообложения и отражаются в Книге учета доходов и расходов суммы фактически уплаченных налогоплательщиком страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также суммы фактически выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности за счет средств страхователя (лица, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам). Больше, чем начислено и выплачено взносов учесть не удастся.
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.09.2009
Сообщений: 434
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за ответ,
я имел ввиду как мне учесть в КУДИР сумму больничного, уплаченного за счет ФСС, если мы решили учесть эту сумму в счет выплат будущих периодов. Условно говоря, если за счет ФСС я выплатил 10000 рублей, а ежемесячные взносы по нетрудоспособности составляют по 5000 рублей, то я два месяца не буду платить взносы по нетрудостпособности. А в КУДИР я буду вписывать по 5000 рублей в день начисления ЗП и взносов.
__________________
учиться, учиться, учиться ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|