Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.08.2012
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Наша компания для проведения рабочей встречи оплатила гостиницу и авиабилет для иностранца по безналу. Могу ли я взять эти расходы в затраты сч. 26, зачесть НДС и учесть данные расходы при налогообложении ? или это сч. 91.2 не учитываемый при налогообложении? Какими законами можно воспользоваться? Пожалуйста, помогите кто сталкивался с такими расходами.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,386
Спасибо: 470
|
![]()
участник, Ваши расходы, к сожалению не все, можно отнести к представительским, которые нормируются. При расчете налога на прибыль представительские расходы включаются в состав прочих расходов в течение отчетного (налогового) периода в размере, не превышающем 4% от расходов налогоплательщика на оплату труда за этот период. Билеты на проезд можно спокойно отнести на представительские, а вот проживание в гостинице придется отстаивать, если снимут с расходов при проверке. Приведу небольшую выдержку в качестве обоснования своих слов
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.08.2012
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемая ГЛБ, большое спасибо за Ваш ответ.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|