Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 22.11.2006 
				
				
				
					Сообщений: 278
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Народ, помоги пожалуйта, либо у меня с головой что-то не так, либо у моего генерального. 
		
		
		
		
		
		
		
	Ситуация такая: У меня строительная фирма. Деятельность началась в июле 2007г. Пример: Июль: Мне перечисляют авансы по 4 объектам, пусть 4 000 Я перечисляю своим субподрядчикам (-5% генподрядных) 3800 С 4000 я начисляю НДС с авансов и должна их заплатить в бюджет, так? а с 3800 НДС принять к вычиту не могу, нет с/ф так? Поэтому у субподрядчика я принимаю акты вып. работ на сумму 2850 по трем объектам, а 950 остается висеть как аванс субпорядчику. Вследствии чего реализации у меня нет, а покупка услуг субподрядчика составляет 2850, так? Поэтому когда я делаю баланс за месяц у меня убыток мин на 2850, так как я списываю расходы на сч 20. Только у меня не в тысячах обороты а в миллионах, ну вот и получилось что убыток 2,5 млн за квартал ))) А он типа мне объясняет: 4000 пришло, 3800 ушло, и типа НДС надо заплатить с 200 р. И ткуда взялся такой убыток??? Вот я ему и доказываю, что я не верблюд! Что авансов на перечисляли, работы у субподрядчика приняли, а заказчику еще не продали. Т.о. получилось что реализация на 3 млн, а покупка на 6 мнл ))) А он меня на курсы отправляет, типа это я дура! Помогите мне пожалуйста.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			да, действительно - а почему нет сф от субчика? если есть акты?  
		
		
		
		
		
		
		
	у вас в договоре с заказчиком какая этапность работ?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а заказчику вы почему не закрываете этот этап работ?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 22.11.2006 
				
				
				
					Сообщений: 278
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Проводки я знаю, вопрос не в этом. 
		
		
		
		
		
		
		
	А заказчику закрываем, по мере возможности, но как правило в следущем месяце, а НДС сдаю каждый месяц. С заказчиком все офицально, потому что это госструктура. А вот так называемые субчики ))) кто работаем в строительстве меня поймет ))). Дело в том что в конце года когда закроются все объекты, все авансы перезачтуться и даже будет прибыль. Но если мне перечислили аванс 2000000 чтобы не платить НДС я на эти 2 млн принамаю работы у субчика, но выполнения то фактически нет никакого, поэтому как сделаем работы, я выставляю с/ф заказчику и через 3 месяца и через 4. Но выполнение то от субчика уже есть ))) Теперь понятно?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 247
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да понятно, расказываю как я делаю: 
		
		
		
		
		
		
		
	приходит аванс, так же чтобы не платить НДС провожу субчика на те объемы которые будем закрывать у заказчика, как бы мы у него приняли по факту, а сами закрываемя потом.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 22.11.2006 
				
				
				
					Сообщений: 278
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я закрываюсь как сделаем работы. а работы по некоторым объектам до сих пор не сделаны, а отчитываюсь по НДСу каждый месяц. 
		
		
		
		
		
		
		
	Ну короче я логично рассуждаю , да? А то уж было подумала... что бухучет меня в психушку скоро упечет )))  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 22.11.2006 
				
				
				
					Сообщений: 278
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Легко! 
		
		
		
		
		
		
		
	заказчик дает мне работы на сумму1000р. но я их делать своими силами не хочу, и эти работы отдаю субчику, соответственно чтобы поиметь и них прибыль я забираю себе 5% от общей ст-ти работ  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Субподряд | Enechka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 08.10.2009 20:16 | 
| Авансы. | Галина Вас. | Программы: 1C 7.7 | 77 | 24.10.2007 11:32 | 
| Турагент НДС авансы | Турагент | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 15.06.2007 11:56 | 
| Авансы по з/плате | Ангелина80 | Делимся опытом | 1 | 08.06.2007 12:17 | 
| Авансы | Innoch | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 4 | 06.06.2007 05:17 |