Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 09.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 78
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Проплатили таможне таможенный сбор. Я сделала проводки: 
		
		
		
		
		
		
		
	Начислено за там.оформление в рублях: Д 10/11 К 76/5 2000 Перечислено с р/с: Д76/5 К 51 2000 где 10/11 -ТЗР, не приним. для НУ, 76/5 -Расч. по расх., не приним. для НУ, А как теперь закрыть 10/11? Должна быть проводка (по книге) Д10/1, 41 К 10/11, но для этого надо выбрать аналитику из материалов или товаров, а к какому товару я могу отнести эту сумму? Как сделать правильно. Закупали ОС за границей.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Консультант по налогам и сборам | АнПоля | Обучение | 2 | 19.12.2008 20:02 | 
| Баланс: что есть "зад-ть по налогам и сборам", а что "зад-ть по фондам"? | НатаСПБ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 22.07.2008 13:35 | 
| Проводки по таможенным платежам | Наталия Х. | Валюта, экспорт, импорт | 6 | 04.05.2008 12:30 | 
| формир-е записи книги покупок формирует проводки но не проводки не отображаются в бу | lelik_83 | Программы: 1C 7.7 | 1 | 06.03.2008 02:39 |