Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 27
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте, я недавно уламала своего шефа на подписку журнала Глав Бух, мне принесли накладную на него теперь у меня возник вопрос по каким прводкам его оприходовать?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 26.01.2009 
				
				Возраст: 50 
				
					Сообщений: 539
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я расходы по подписке принимаю, как расходы будущих периодов 
		
		
		
		
		
		
		
	Дт 97 Кт 60.2 - на сумму расходов без НДС; и при получении журнала по акту ежемесячно списываю расходы и принимаю НДС по поступившему счет-фактуре.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 29.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 27
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А я оплату провожу на 60.2, а поступившие доки (накладную и с-ф) ежемесячно провожу на 10.9, потом актом списываю на 26.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			уже много раз обсуждали тут что на 97 счет следует относить только при наличии документов, а просто предоплату нужно отнести на 60,2 и при получении актов списывать на расход
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Как провести в 1С выдачу з/п наличными через чековую книжку? | Павел Елисеев | Зарплата и кадры | 2 | 03.04.2009 19:34 | 
| Как провести электронные обучение через бухгалтерию | lis22 | Делимся опытом | 0 | 11.03.2009 13:33 | 
| Журнал "Главбух" | olesia | Обмен документами, полезные ссылки | 0 | 07.03.2009 15:57 | 
| Журнал "Бухучет и налогообложение" - нужна статья | Arhitektor | Обмен документами, полезные ссылки | 2 | 18.11.2008 21:27 | 
| Как провести лишне уплач. деньги через бухгалтерию? | aldoween | Расчеты | 1 | 26.01.2007 15:33 |