Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 38
Спасибо: 0
|
Добрый День!
Помогите разобраться, что-то не соображу. Открыли в апреле новую фирму. Расходы есть (кинул их в конце второго квартала с 26-го на 97-ой), доходов нет. Соответственно есть входной НДС и что с ним делать не знаю, т.к. реализации во втором квартале не было. Декларацию подал нулевую, чтобы не было к возмещению. Можно ли предъявить к вычету этот НДС в следующих налоговых периодах или все-таки подавать уточненку с НДС к возмещению или есть другой выход? |
|
|
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Персонифицированный без дискеты,только на "бумажках" | Zinzarra | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 23 | 25.02.2009 12:32 |
| Нету счетов учета в "Поступление товаров и услгу" - "Покупка, комиссия" | Andrey_R | Программы: 1C 7.7 | 0 | 08.07.2008 18:25 |
| "входной" НДС | mariv | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 30.01.2008 00:51 |
| Пакетное создание документов "Оказание услуг" и "Счет-фактура" | Маленький Принц | Программы: 1C 7.7 | 6 | 18.12.2007 19:06 |