Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.03.2008
Сообщений: 190
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста: Нам выставил претензию покупатель за некачественную продукцию. Мы оплатили, я повесила ее на 91.2 счет -это было в 1 кв.2009 года. Сейчас мы выяснили с нашим поставщиком (комитентом) что продукция была испорчена по его вине. А т.к. мы действуем по договору от своего лица, но за его счет, то претензию выставили нам, но расходы должна нести фирма - производитель. Поставщик не против, чтобы мы удержали эту сумму из денег, которые получаем от покупателя и перечисляем им. Правильные ли проводки я сделаю???: 1. Дт 91.2 Кт 51 - оплачена претензия (это в 1 квартале я так сделала) и сейчас: 2. Дт 76.5 (субсчет комис.вознаграждение) Кт 91.2 - перевыставлена претензия на поставщика-комитента. И такой вопрос - это ошибка, что претензию я перевыставляю только сейчас, а не в 1 квартале 2009 года? Большое спасибо за ответы! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,136
Спасибо: 68
|
![]()
внереализационные доходы или расходы, в соответствии с подпунктом 13 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ).
Предъявленные санкции бухгалтер отражает на дату их признания организацией либо на дату вступления в законную силу решения суда (подпункт 8 пункта 7 статьи 272 НК РФ и пункт 76 Положения по ведению бухгалтерского учета). если не устарело, но вообще я считаю что в учете претензию нужно отразить в момент признания ее поставщиком, |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.03.2008
Сообщений: 190
Спасибо: 0
|
![]()
sous, спасибо большое!
Я ее отразила в тот момент, когда получили и признали, а теперь хочу перевыставить на нашего поставщика. Нормально ли это сделать год спустя? ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,136
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.03.2008
Сообщений: 190
Спасибо: 0
|
![]()
sous, спасибо Вам огромное!
![]() Скажите, пожалуйста, как Вы думаете, а может налоговая ко мне придраться, что я кинула их на свои расходы год назад и в том же прошлом году не перевыставила? По договору мы действуем от своего имени, т.е. претензия нам - это верно. Я понимаю, надо было бы в том же 2009 году перевыставить на поставщика -т.к. он виноват, но не получилось, упустила. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,136
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|