Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Коллеги, здравствуйте, 
		
		
		
		
		
		
		
	в 3 -м квартале (22.08.12) ошибочно не была отражена реализация и счет-фактура выданный по ней. В 4-м квартале исправляем ошибку, вносим реализацию 01.10.12, на ее основании вводим счет-фактуру выданный. В бухгалтерском учете отражаем 4-м кварталом, а в налоговом она должна попасть в дополнительный лист книги продаж за 3 квартал. Это у меня получается. Но далее, этот же счет-фактура попадает в книгу продаж в 4-м квартале (уже не в доп.листе, а в общем списке за текущий период)! Как убрать ее из книги продаж за 4 квартал?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я заморочилась, как это сделать именно технически в 1С. 
		
		
		
		
		
		
		
	Результат такой: ввела реализацию 4-м кварталом (сч-ф к ней не регистрировала), отключила галочку в Ценах и валюте "учитывать НДС". Сделала "Отражение НДС к начислению" 4-м кварталом, поставила галку "Формировать проводки" и "Запись доплиста книги продаж" - 3-й квартал (т.е. 22.08.12). К нему ввела сч-ф. Итого: проводки 90.3 - 68.2 отразились в 4-м квартале, сч-ф попал в доплист книги продаж за 3-й квартал.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |