Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.07.2010
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 57
Спасибо: 0
|
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
Нам возвращает товар ИП (обратная реализация) ,который не платит НДС. Бух.фирма, которая сдает нашу отчетность говорит, что не имеет значение платят они НДС или нет. Они выставят нам ТОРГ-12, пометят что это возврат, и с/ф, которую мы примем к вычету, поскольку мы продавали им с НДС, и это наш товар. ![]() Мне не понятно, каким образом можно взять к вычету такую с/ф? Я предложила изменить реализацию прошлого квартала, пересчитать все и подать уточненку, но гл. бухгалтер категорически не согласилась, сказала что это повлечет за собой проверки и и проч. Не знаю, что сказать Директору, как быть в такой ситуации? |
|
|
|
|
|
#2 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
|
Всё нормально, принимайте к возмещению их сч.ф-ру, или если не выставят то свою, по которой продали этот товар.
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.07.2010
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 57
Спасибо: 0
|
Осуществляется возврат части товара.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 | |
|
ГБ
|
Цитата:
__________________
Кто - если не ты, когда - если не сейчас
|
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|