Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 18.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 65
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день, всем форумчанам!!!! 
		
		
		
		
		
		
		
	У меня к вам большая просьба, помогите разобраться, у нас в течение года были приняты материалы (шкафы, столы, компьютеры и прочее), как ТМЦ на 41, в конце года 31.12.2010 бух.справкой были переброшены с 41 на 10, каким образом я могу все это списать и каким документом в 1С7.7?Большая просьба откликнитесь, так как я начинающий, мой бухгалтер меня бросил, теперь все сама разгребаю....  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 18.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 65
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 18.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 65
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо большое всем кто откликнулся, я вроде так и сделала, еще маленький вопрос делать перемещением или вводом в эксплуатацию?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 26.07.2010 
				
				
				
					Сообщений: 613
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Помогите как сделать. У нас есть столы, стулья и некоторая техника, которую нам дали безвозмездно пользоваться Учредитель. Я правильно понимаю что надо делать договор безвозмездного пользования и там перечень прописывается и кол-во и все это вешается на забалансовый счет в единицах. Исправте, если что-то не так. И это еще надо какими то документами оформлять?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Перемещением. Вводом в эксплуатацию вы отправите их на 10.11 и потом они будут периодически списываться в течении срока полезного использования.  
		
		
		
		
		
		
		
		
			Не могу сказать как правильнее законодательно, но мы компы которые используются держим на балансе - как средства производства, закрепленные за людьми. Точнее мы их все ставим на основные, актив баланса больше - для кредитов, затраты на их ремонт и обслуживание принимаем на расходы и в случае увольнения сотрудник сдает все находящиеся в его ведомстве материалы. Просто у нас на самом деле была ситуация, когда специалист отдела рекламы унес когда уволился с собой домой рабочий комп - и мы не смогли ничего доказать, потому что комп на балансе не числится, за ним не закреплен, а был списан через месяц после приобретения Последний раз редактировалось Наталья Калуга; 25.02.2011 в 14:30.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |