Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 35
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте, помогите разобраться. Я раньше не занималась подобным, боюсь ошибиться. Фирма на ОСНО, выручка учитывается по отгрузке, расходы по начислению. например, В 1 квартале 2010 года в январе у фирмы вообще не было никаких движений, в феврале выплачивалась зарплата (30000), но от покупателей деньги не поступали и отгрузки не было, в марте начислялась зарплата (30000) и были поступления от покупателей (11800-24.03.10), на эту сумму товары отгрузили (30.03.10) и оплата поставщикам (7080 - 16.03.10) товары получили (17.03.10). (Налоги в расчет не беру, для упрощения примера, мне бы смысл того как сделать понять) 
		
		
		
		
		
		
		
	Правильно ли я сделала: 28.02.10 Д90.8.1 К26 30000 - начислена зарплата 31.03.10 Д90.2 К60 6000 - списаны расходы по купленным товарам 31.03.10 Д19 К60 1080 -НДС по купленным товарам 30.03.10 Д62.1 К90.1 11800 - отражена выручка 30.03.10 Д90.3 К68.2 - НДС в бюджет 31.03.10 Д90.8.1 К26 30000 - начислена зарплата 31.03.10 Д68.2 К19 - НДС к вычету Итого для налога на прибыль: выручка 10000, расходы 66000, убыток 56000. НДС к оплате 1800-1080=720. Или я не могу списать в расходы зарплату февраля, т.к. не было выручки? (предыдущий бухгалтер не списывала зарплату в расходы если выручки нет, я считаю это неправильным)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 do or die 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.11.2010 
				
				
				
					Сообщений: 8,342
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 37
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 35
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 ой, да точно, товары сначала записали на 41 когда поступили Д41 К60, а потом я должна их списать Д 90 К 41, так ? Я права что зарплату февраля могут списать в расходы первого квартала? А если в мае, августе и ноябре нам поступали деньги от покупателей, но товар мы им так и не отгрузили (налоговая списала все деньги и не могли оплатить поставщикам товары, следовательно нам их и не отдали) я выручку должна учесть только когда мы отгрузим данные товары поставщикам? а НДС платить тогда же? или сейчас? И могу ли я без выручки принять зарплату в расходы? И еще вопросик, декларация по НДС поквартальная, значит сумма там должна быть за конкретный квартал, а не нарастающим итогом с начала года, правильно?  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У Вас как то вообще все запутано... 
		
		
		
		
		
		
			для начала скажите чем фирма занимается? какой счет используется для списания затрат - 20, 26, 44? 
				__________________ 
		
		
		
		
	меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 35
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Сижу читаю НК РФ. Видимо я неправа. видимо в феврале нужно было зарплату начислить Д97 К70, а в марте раз реализация была списать Д20 К97. а во всех остальных месяцах начислять Д97 К70 и списать проводкой Д91 К97 смогу только когда появится реализация. Правильно?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 35
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			хотя с другой стороны по письму Постановление ФАС Поволжского округа от 27.08.2009 N А57-3361/2009 вроде можно списать сразу. но там говорится только о зарплате управленческого персонала. А расходы на зарплату производственного персонала получается списать нельзя?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | |
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 371
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 ----------------- юридические услуги  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | |
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 371
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 А выручку должны учесть,когда отгрузите ---------------- услуги адвоката  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Плясать надо от Приказа об учетной политике. 
		
		
		
		
		
		
		
	В нем должно быть прописано, какие расходы считаются прямыми, а какие - косвенными. Первые жестко связаны с конкретным актом реализации и списываются после начисления в учете отгрузки. Вторые списываются независимо от реализации по факту начисления. Зарплата - какой вид расходов в вашей учетной политике? П.С. Перечитайте НК Статья 318. Порядок определения суммы расходов на производство и реализацию  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 35
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Как мне объяснил директор учетной политики в организации нет и никогда не было. (о чем думал предыдущий бухгалтер для меня загадка, хотя судя по отчетам... ну это другая история). Т.е. если я сейчас создам учетную политику, я могу написать в ней, что зарплата это косвенные расходы и спокойно списать их сейчас?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 35
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Блин точно, налоговая наверняка пени насчитает, скажите, а как мне налоговую декларацию составить по НДС? ведь выручки нет, а сумму к уплате с авансов надо указать. Или декларация нулевая и НДС к уплате ноль, а фактически перечислить? (раз уж в установленные сроки перечислен не был, так хоть сейчас оплатить НДС)
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 35
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 (предыдущий бухгалтер в мае 2009 например зарплату с налогами на расходы будущих периодов отнесла (реализации не было в мае) и так и не списала до конца года хотя реализация была в каждом месяце потом) Если производства у нас нет, а есть оптово-розничная торговля могу я считать всю зарплату расходами на оплату труда непроизводственных рабочих и записать в косвенные расходы, или уточнить конкретные должности и скажем в косвенные отнести только зарплату директора и т.п. И если запишу в учетной политике что это прямые расходы то как я определю к какой конкретно продукции относится зарплата одного конкретного месяца? Уважаемые бухгалтера, вы меня извините, я наверно очень глупые вопросы задаю, но опыта почти нет и с большинством вопросов не сталкивалась, а тут такое... ничего из сделанного предыдущим бухгалтером не вяжется с тем что я знаю о бухгалтерском учете... (вплоть до того момента что в балансе, сданном в ИФНС, итог актива и итог пассива не сходится  , я даж понять не могу как это налоговая вообще приняла, а главное как мне теперь новый баланс сдавать, у меня же данные на начало года не будут сходится если я сдам так как я считаю правильным... 
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 35
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 23.12.2010 
				
				Возраст: 60 
				
					Сообщений: 611
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 выручка учитывается поквартально, в декларациях по налогу на прибыль нарастающим итогом - за 1кв, 1 полугодие, 9 мес, год.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | |
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 371
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 --------------------- ИТ услуги  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 23.12.2010 
				
				Возраст: 60 
				
					Сообщений: 611
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Самостоятельно пени можно рассчитать здесь : НДС уплачивается тремя платежами. Например : сумма НДС к уплате за 4 квартал 2010г 30 000 руб. . График оплат : 10 000 - 20.01.2011, 10 000- 20.02.2011г, 10000 - 20.03.2011г.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 21.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 35
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Подскажите, за несвоевременную подачу отчетности, какие штрафы сейчас предусмотрены?  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |