Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 02.10.2006 
				
				
				
					Сообщений: 97
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Помогите пожалуйста 
		
		
		
		
		
		
		
	Сотрудник принес документы(чек, квитанцию, накладную и счет-фактуру, сумма 2220 руб) на приобретение катриджа для принтера, я составляю в 1С авансовый отчет на всю сумму 2220 и выделяю НДС, в отчете видно проводки Д10 К71 1881-35 руб, и Д 19.3 К 71.1 338-65 руб. Но в оборотной ведомости я вижу только сумму на 10 счете 1881-35 и задолженность перед сотрудником на ту же сумму, но нет НДС. Куда он делся, т.е. 1С не делает проводку Д 19.3 К 71.1 338-65 руб. Можно ли ее ввести вручную. Или я что-то делаю неправильно, помогите пожалуйста  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			сделайте проводку Д60.1 К71, а потом введите ваши материалы через операцию "поступление материалов", где в спец. окошке не забудьте указать № с/ф полученной и дату.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 02.10.2006 
				
				
				
					Сообщений: 97
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо, так и сделаю
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 11.01.2007 
				
				
				
					Сообщений: 78
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я ввожу счет-фактуру, которую сотрудник прикладывает к АО, следующим образом: выбираете в списке документов Авансовый отчет - и правой кнопки мыши вызываете выпадающий список. Выбрать в списке ввести на основании: появится счет-фактура, нужно ее заполнить. На основании этой счет-фактуры программа сформирует проводки.
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось maria B; 09.07.2007 в 10:44.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Авансовый отчет | Zarra | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 15.06.2007 22:09 | 
| Авансовый отчет/командировка/отпуск в 1С-8.0 | Innoch | Программы: 1C 7.7 | 7 | 08.06.2007 10:26 | 
| Авансовый отчет в 1-С 8.0 | Innoch | Программы: 1C 7.7 | 0 | 23.04.2007 11:31 | 
| Авансовый отчет 1сv8 | Roman_2007 | Программы: 1C 7.7 | 1 | 31.03.2007 11:53 | 
| Авансовый отчет | Сахара | Расчеты наличными | 7 | 21.03.2007 20:04 |