Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день. Прошу вашей помощи, в вопросе по аренде. 
		
		
		
		
		
		
		
	В 3 квартале была начислена аренда (физ.лицу) Д 20.01 К 76.05 Д 76.05 К 68.01 Но к сожалению, ГД оповестил поздно, что аренда закончилась, когда был сдан НДС. Теперь задолженность по аренде перенеслась на 4 кв. 2013 г. Какие проводки по списанию задолженности по аренде????? Спасибо!  
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Alter ego 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 30.11.2009 
				Адрес: г.Москва 
				
				
					Сообщений: 55,921
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4,257
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Глебова Мария, судя по проводкам вы что-то арендуете у физлица. Это ваши расходы и они без НДС. Так что НДС тут вообще ни при чем. У вас проблемы с прибылью
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Глебова Мария (18.01.2014)  | 
		
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да аренда у физ.лица. 
		
		
		
		
		
		
		
	Какие проводки теперь нужно сделать, чтобы убрать задоленность ?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если я правильно поняла, начислили то, что не должны были. 
		
		
		
		
		
		
		
	Значит сторно проводок лишних (или обратные проводки другими словами) в прошлом периоде, если он еще не закрыт по прибыли и бух отчетности, НДФЛ. Или уже в текущем, тогда вместо 20го будет 91 - несущественная ошибка или 84 существенная ошибка.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Alter ego 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 30.11.2009 
				Адрес: г.Москва 
				
				
					Сообщений: 55,921
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4,257
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			прибыль у нас считается нарастающим, в 3-ем квартале она у вас завышена. Я бы просто удалила эти проводки в 3-ем квартале
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да  начислила, а аренду не оплатили, так еще и закончили арендовать. 
		
		
		
		
		
		
		
	Дело было в 3 квартале. НДС за 4 кв. я сдала. Осталась прибыль, ндфл т.е. Д 91.02 прочие расходы К 76.05?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Нет, как коллега советует лучше - или удалить в 3м квартале или сторно в 4м и перепровести все документы. 
		
		
		
		
		
		
		
	Вы налог на прибыль завысили в 3м кв, но уточнять не обязаны в этом случае т.к недоимки нет. Все учтется, как советуют опять же нарастающим итогом за год. Если в 3м удалите, потом не вспомните, почему налог на прибыль был больше. Это единственный минус.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если хотите именно 2014г поправить, то через 91. 
		
		
		
		
		
		
		
	Только это будут доходы, а не расходы. Вы отменяете свою проводку по расходам сейчас т.е делаете ей обратную. Если в 14г поправите, то тогда уточненку за 3й кв по прибыли надо и нарастающим итогом за год тоже учесть эту сумму отмененную.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, дела)) 
		
		
		
		
		
		
		
	в 2014 г. поправить в смысле в налоге на прибыль за 2013 г. а если Вас не затруднит проводки. Никогда несталкивалась, новичок как говорится. Буду очень благодарна.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вы в каком периоде хотите уточнить в учете 3кв 13г - в 13г или в 14г? 
		
		
		
		
		
		
		
	В 13г проще, в 14г сложнее. ![]() Проводки все выше, но я еще раз уточню, после того, как выберите год для корректировки.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			у меня 3 кв.2013 сдан, 4 еще нет, поэтому хотела в 4 все правильно сделать.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Тогда проводки 01.10.13г такие 
		
		
		
		
		
		
		
	Д 76.05 К 20.01 Д 68.01 К 76.05 Если в 1с 8.2, то Операции - Операции введенные вручную - Добавить - Способ заполнения "Сторно движений документа" и потом там в справочнике находите свой документ, который хотите отменить. Выбираете тип и документ, потом Заполнить.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			спасибо Вам большое,попробую! есть на свете добрые люди)))
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Бухгалтерия онлайн: аренда 1С и удаленный доступ | Mexan | Обмен документами, полезные ссылки | 2 | 24.05.2014 09:10 | 
| Аренда земельного участка | Елена ШВ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 27.12.2012 09:42 | 
| Аренда ТС | Мила033 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 09.11.2012 12:06 | 
| Аренда авто в 1С | узнайка | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 21 | 15.05.2012 19:46 | 
| Аренда оборудованной выставочной площади | Ягодкина | Бюджетный учет | 1 | 26.05.2011 08:36 |