Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.08.2011 
				
				
				
					Сообщений: 40
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте,уважаемые коллеги. 
		
		
		
		
		
		
		
	Попыталась заполнить баланс в 1с7.7, автоматически стала минусоваться сумма НДС по авансам и переплатам (строчка 12604) и аналогичная сумма из кредиторской задолженности расчетов с покупателями и заказчиками (строчка 15202). Почитала письмо Минфина от 09.01.2013 № 07-02-18/01 на которое ссылаются 1С-ки. В нем черным по белому написано: ...дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету) в соответствии с налоговым законодательством... ...кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством... Так чем же провинились прочие оборотные активы (строчка12604) и если они такие умные почему не сминусован в таком случае НДС из дебиторской задолженности (строчка 12301). Ну и почему наконец мы обязаны подчиняться письму? Я что-то не так поняла или в 1С читать разучились? Как заполнять чтоб потом проблем не возникло?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Письмо Минфина с такой позицией выпускается уже не первый год. И т.к это рекомендации Аудиторским организациям по проведнию аудита бух отчетности и такие требования с большой вероятностью будут предъявляться к Компаниям при аудиторской проверке, то 1с внедряет этот подход в обработку, как официальную точку зрения Страны и чтобы легче было жить пользователям. 
		
		
		
		
		
		
		
	Вы естественно можете придерживаться своего профессионального суждения и отражать суммы НДС так, как считаете нужным. Программа заполняет шаблон, а дальше уже бухгалтер проверяет и решат быть или не быть в зависимости своего понимания, внутренней политики, существенности сумм итд. Алгоритм по письму в программе работает корректно. Поэтому все на ваш выбор или свой подход при наличии обоснований и аргументов или по письму Минфина. По этому поводу было и есть 2 лагеря, кто за и кто против такого толкования нетто-основы. Если аудитруетесь, то поинтересоваться позицией своей аудиторской компании, если нет - то и вопросов нет. Не согласны, отражайте как и прежде с НДС.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Экспорт в Беларусь, но... | ДМТ | Валюта, экспорт, импорт | 27 | 11.07.2014 09:35 | 
| НДС при авансах по схеме 20%-70%-отгрузка-10% | Наталья Громова | НДС | 5 | 20.08.2013 15:43 | 
| Вексель не могу разобраться | Lena D | Общая система налогообложения (ОСНО) | 15 | 24.01.2011 14:40 | 
| Подборка законов по возврату НДС (2009 г.) | UXOBA | НДС | 1 | 09.11.2010 16:38 |