Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
|
Добрый день! Прошу помощи коллективного разума. В декабре 2016 года поступил аванс от ООО "Ромашка",была выставлена счёт-фактура на аванс, уплачен НДС. Но в марте выяснилось, что этот аванс пришёл на самом деле от ООО "Одуван", по письму, где "Ромашку" просили погасить свою задолженность в счёт оплаты нам. Письмо есть (от декабря, задним числом, конечно
![]() ) по 62 счёту я перекину операцией вручную это с контрагентов, а что делать с НДС авансовым???!!! Как вариант вижу пересдачу Декларации по НДС за 4-й квартал. Но а есть вариант перекинуть этот НДС вручную при зачете аванса? Чтоб в 4-й квартал не лезть? Фирма скоро будет закрываться... Налоговой НДС уплатили полностью, увидят там, что контрагент поменялся?
__________________
Век живи - век учись...
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,265
Спасибо: 2,644
|
Черная такса, здравствуйте! Вручную ничего не делается, если речь про 1С. Есть специальные документы, которые делают и проводки и движения в регистры. Декларация НДС заполняется по регистрам, а не по проводкам. Для взаимозачета, например, Корректировка долга предназначена.
В Декларации по НДС есть раздел 8 и 9 и там все Контрагенты поименно даны. Следовательно, все прозрачно в ИФНС и идет сквозная перекрестная проверка по каждой Декларации в рамках камеральной проверки и со стороны Продавца и со стороны Покупателя. И такой счет-фактуру к вычету заявила другая Организация получается. Поэтому по хорошему нужна уточненка за 4кв, если будет отгрузка другой организации и потом НДС с аванса восстановите. |
|
|
|
| Сказали спасибо: | Черная такса (14.04.2017) |
|
|
#3 |
|
статус: бухгалтер
|
Спасибо за ответ! Значит, налоговая перекрестно увидит, что аванс зачтён не от того контрагента. Придётся сдавать уточнение(((( ах, как не хотелось
__________________
Век живи - век учись...
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#5 |
|
статус: бухгалтер
|
Entry, спасибо! А если они точно не зачли аванс? Т.е. Мы-то счёт фактуру выставили, но им её не передавали. Есть шанс, поправить ручками в формировании книги покупок зачёт этого аванса при продаже техники? Все ещё надеюсь, что не придётся уточнённую сдавать.
__________________
Век живи - век учись...
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,265
Спасибо: 2,644
|
На самом деле надо почитать практику, как выставлять счет-фактуру на аванс, если оплата прошла от третьего лица. И тогда определиться, какие риски и какие правила делового оборота и выбрать самый легкий для себя путь
.
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,265
Спасибо: 2,644
|
Вы выставили сч.ф на аванс на Ромашку, отгрузка пройдет на Одуванчик и с какого-то перепугу вдруг восстановите НДС с аванса Ромашки. Этот номер не пройдет.
Но, опять же надо изучать практику - выставление сч.ф при перечислении аванса третьему лицу. Может тут все хорошо и ничего переделывать не надо .
|
|
|
|
| Сказали спасибо: | Черная такса (14.04.2017) |
|
|
#8 |
|
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,265
Спасибо: 2,644
|
Вычет с реализации заявит Одуванчик и тут ничего уже не переделаете и не замените, кроме как уточненкой. Ромашка же не будет вычет заявлять, реализации не будет в адрес Ромашки, значит и права восстановить НДС с аванса по Ромашке тоже нет.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
| Сказали спасибо: | Черная такса (14.04.2017) |
|
|
#9 |
|
статус: бухгалтер
|
Entry, Спасибо! Поняла Вашу мысль, почитаю нормативку! Тоже склоняюсь к уточненке (((
__________________
Век живи - век учись...
|
|
|
|
|
|
#10 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,916
Спасибо: 4,256
|
Черная такса, я авансовые счета-фактуры оформляю на организацию с которой у меня заключен договор с условием об авансе. А кто его за них заплатил это их внутренний документооборот и взаимные расчеты, которые меня, как исполнителя вообще не касаются
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
| Сказали спасибо: | Черная такса (14.04.2017) |
|
|
#11 |
|
дир, просто дир
|
Это хорошо, когда знаешь, что так будет, а Черная такса попала в ситуацию а-ля "пост-фактум" и ищет ответ. Но Энтри уже всё сказала. Однозначно - уточнёнка.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
|
|
|
|
#12 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,916
Спасибо: 4,256
|
на вопрос как оформлять авансовый счф при оплате от третьего лица.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
|
#13 |
|
статус: ведущий бухгалтер
|
Добрый день.
Есть какие-либо способы уменьшить НДС к уплате, если продажи намного превышают закупки? Что можно сделать, чтобы заплатить меньше или хотя бы часть перенести на 2 квартал? |
|
|
|
|
|
#14 |
|
дир, просто дир
|
Вздувать расходы с НДС...
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|