Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 31.01.2008 
				Адрес: г. Москва 
				
				
					Сообщений: 112
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте. 
		
		
		
		
		
		
			Подскажите, пожалуйста, большая ли ошибка при проведении компенсации за использование личного авто использовать счет 71, а не 73? Какой датой правильнее принимать в расход в бу и ну, на момент сдачи путевых листов и прочих документов или в конце месяца? У нас прописано в кадровых документах, что компенсация выплачивается в течении 5 дней после предъявления путевых листов и утверждения их руководителем. этой датой и принимать? Директор хочет эту сумму выплачивать заранее, хотя бы частично, потому что не у всех есть свои деньги на бензин для дальних служебных поездок. Возможно ли это? И как провести, выданы деньги под отчет 71 счет, а потом при предоставлении документом перевести часть суммы с 71 на 73 счет? Может кто-то сталкивался с подобными ситуациями. 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			Я не волшебник, я только учусь  
			Последний раз редактировалось Наташка-бухгалтер; 25.09.2018 в 14:02.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |